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老师,我5月收到别人3万发票,9月经结算,我只需要付2.9万 这个1000元差额,怎么做分录

2025-10-19 22:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-19 22:34

同学你好, 如果是对方不要这个钱了。 那计入 营业外收入 借 应付账款 贷 营业外收入

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快账用户4751 追问 2025-10-19 22:35

对,对方不要这个钱了

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快账用户4751 追问 2025-10-19 22:35

比如我之前做的是 借:管理费用 3万 贷:应付A 3万 现在我做一笔 借:管理费用 -1000 贷:应付A -1000 这样做可以吗

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齐红老师 解答 2025-10-19 22:38

金额不大,也可以这么做的, 最合适的做法是 计入营业外收入。

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快账用户4751 追问 2025-10-19 22:41

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-19 22:44

不客气同学,老师应该的,早点休息晚安

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你好,你这里要按照实际支付的金额入账。
2025-10-19
同学你好, 如果是对方不要这个钱了。 那计入 营业外收入 借 应付账款 贷 营业外收入
2025-10-19
您好,这个是需要做分录的,正常做
2025-05-14
你好这个借销售费用运输费30万,贷其他应付款30万,补上,付款做借其他应付款70万贷银行,
2021-06-16
之前5万不包含这个三万的 借预付账款 进项 贷银行存款3万
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