这个月计提2个月的工资,本月的和上一个月的。
请问下,异地项目有几个员工,工资都是俩个月一起发放的,之前8,9月份的工资我们都忘了计提,现在十月份了要发放前两个月的工资,怎么做账,直接计提发放吗?
老师,我6月以前的账都是当月计提了上月工资,发放也是上月的,个税申报我就按实际收到的工资来申报,工资设计个税和社保,也现在想在6月调整回来,调整为当月计提当月,发放上月,如何调整
内账那边工资数据每个月都要不过来,每个月计提的工资和发放的不一致,都要调整,能不能都当月发放工资后补提?
老师,我们之前是发放上月工资扣当月社保,后面想调整过来,发放上月工资扣上月社保,该怎么调整
老师,我现在是计提6月工资,发放5月工资,我现在想调整一下,计提当月工资,发放当月工资,这个要怎么调整
老师你好,在雨佳里咋样填加科目下明细科目的呢
老师好,之前没有做坏账准备处理,现在有一部份2022年的应收账款,例如2022年应收账款为187000元,已开具187000元普通发票,现在对方要求红冲之前已开具发票,重新开一张18万元的普通发票给对方,银行只收到18万,剩下的7000元是没有办法收回的,请问现在账务要怎样处理,分录要怎样写
计提工资,还有发放工资分录怎么写?个税分录怎么写?
老师,企业所得申报表,现在出现一个资产损失,选是与否,怎么理解后正确选择的
老师请问高温费金额不大1000元,全部做工资了,没做福利费。申报个税也是给工资和在一起申报的。三个月3000元,现在账不想改了,可以吗。账也是做的工资
收到劳务费发票修理费,怎么做会计分录
老师好,请问应交税费印花税有余额是怎么回事呢,需要怎么做账才能变成0,前期都交过了
计提个税,工资的分录怎么写
老师,我公司员工的午餐,是从外面订的,每周都是不同的餐厅,发票能开来,但是合同没有的,因为要每天付款,不能月结,没有合同可以吗,怎么处理
老师我公司发专家评审费没有计入职工薪酬 但申报个税了 现在所得税需要怎么申报
那个税上怎么调整
发放的次月申报个税 你们怎么报的
我们是发放的次月申报的,以前不是当月计提当月发放吗?现在如果我把本月的也计提了,到时比对不就会发现多集体了?而且到申报年报的时候是不是要不归属去年的12月的计提减掉填列
十月份的工资在11月份发放,十二月份申报个税,你不就是这么做的吗?是的话不用修改 这个月今年是计提了13个月,你要么就从头往前修改,这样的话就是12个月