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老师好,请问应交税费印花税有余额是怎么回事呢,需要怎么做账才能变成0,前期都交过了

2025-10-20 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-20 10:12

检查一下那个余额是怎么发生的?

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快账用户1365 追问 2025-10-20 10:21

23年缴纳的,但是没有计提?

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齐红老师 解答 2025-10-20 10:25

借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-印花税

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快账用户1365 追问 2025-10-20 10:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-20 10:32

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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您好,您补计提分录 借:税金及附加 贷:应交税费——印花税
2021-11-30
坏账冲回时 借:应收账款 贷:坏账准备 (2)收到钱时 借:银行存款 贷:应收账款 
2022-12-08
你好 这是重分类! 负债的负数,实质是资产,所以列到其他资产中了
2020-12-21
你好; 补计提就行了。 借以前年度损益调整贷   应交税费-应交企业所得税;  -应交    印花税 ; 这样来处理。  借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
2021-11-25
你现在进行更正更正的时候,直接就是借税金及附加或以前年度损益调整贷应交税费应交印花税。
2021-04-11
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