就是那样申报,没问题的
老师,有一份合同 上面的金额是不含税金额,缴纳印花税的时候按含税还是不含税金额来交印花税
老师,按照开票金额交印花税,是发票含税金额还是不含税呢?
总包单位签订的总包合同假如3000万,合同上也把不含税金额,税额单独写出来了,这样如果一次交印花税按不含税金额贴花,如果不想一开始就把总合同一次交了,可以按开票金额每次交印花税吗?交的基数是按开票含税价还是不含税价交印花税呢
老师,您好!印花税:购销合同上的不含税总金额与开票累计的不含税总金额(开了多张发票)不一样,含税总金额一样,请问是按哪个金额缴纳印花税;仓储费有合同(但没有金额),请问是按对方开的发票含税金额,还是不含税金额缴纳印花税
老师 合同总额只标注了含13%的税 没有写出不含税金额 可以按照不含税金额来交印花税吗?还是必须列明不含税金额 才能按照不含税金额来交印花税
我是个体工商户,也有其他单位兼职收入,个体工商户季度报税时需要报兼职个人收入的个人所得税吗?
老师,公司是做民宿的,有张9月开的买投影仪和小米电视的票共计7万,因为10月缺成本票,我没想把这张票入账固定资产,因为入账固定资产要折旧,这样10月成本不够,我等10月直接用来做成本,那现在做9月的账这笔应该入账啥科目合适,又不符合低值易耗品性质
老师,三季度所得税申报要填写研发费用加计扣除吧
老师,我们做账每个月的银行账户明细都要附在记账凭证里面吗
进到电子税务局的时候,说无关联信息,怎么办
这是什么意思?一般纳税人默认就是简易征收吗?
老师,企业所得税的工资薪酬是提取哪里的数据?个税吗?
劳务费,劳务费 发票什么情况可以开出来,我是咨询公司能开不,个体户,需要开张专票
老师,请问7,8月的收入没有做成本(服务型公司),10月份再把成本打给客户,对应的进项票做成本,这样合理吗?等于这个征期申报就是成本为0,收入一万多,管理费用16万多(人员工资和社保)
老师,公司销售发票开给子公司,但是付款是母公司代付,这种情况咋办,要把银行收入的应收款改成子公司的
有说采购材料的成本合同也是需要缴纳印花税的
是的,购入的货物都要申报
是购入的货物都要交呢,还是只有签订了购物合同的才需要交呢
不是,印花税是行为税,没有合同也得交
那我以前就按开票的不含税金额交的,这部分采购货物的没交,怎么办
现在补交了就行了啊
要去税务局补交么
直接在电子税局把今年的合计申报了
就合并在这个季度申报么
是的,就是那样处理就行
老师,那以前年度的呢,也能直接合同在今年的这个季度一起申报么
这样会有滞纳金么
以前年度的只能去大厅补申报了
那就是我开的发票的不含税金额+进货的合同的金额 需要缴纳印花,其他没有了是不
其他是其他税目的印花税,不是买卖合同了
那我就交不含税的开票金额,加购物的采购合同就可以了喔
是的,买卖合同就是那样申报
买材料合同和工程款合同等就按不含税的开票金额交+购货合同金额 就这样交就可以了喔
工程款合同是按建设工程合同申报印花税