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申报印花税600元减免后交纳300元,减免的50%的部分税额要计提吗?计提记入税金及附加的金额记300还是600?减免的300要通过营业外收入科目做吗?

2025-10-20 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-20 14:01

你好,直接计提300就可以我认为

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快账用户4696 追问 2025-10-20 14:36

季度企业所得税,填写营业成本本年累计金额,是填写主营业务成本科目的合计金额吗?

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齐红老师 解答 2025-10-20 14:36

是的,你说的是正确的这个

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快账用户4696 追问 2025-10-20 14:41

填写收入成本,利润是正数的,还有管理费用,销售费用,财务费用没有填写,是不是这些科目的金额也要填写的,但进去这些又填写不进去的

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齐红老师 解答 2025-10-20 14:41

不需要填写其他的,只有营业收入,成本和利润总额

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快账用户4696 追问 2025-10-20 14:44

填写这两个科目,利润总额是正数,不能填写报表的金额,要交税怎么办

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齐红老师 解答 2025-10-20 14:45

你盈利了肯定要缴纳企业所得税啊

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你好,冲管理费用就可以。
2021-01-10
您好,直接按减免后的金额计提就好
2022-04-13
 你好 1.   比如你计提100   应交金额;  实际缴纳    50 ; 减半50  ;  减半的50转营业外收入 2;      这个是冲费用哦 ;  借管理费用 280 贷银行存款 280 ; 抵减 :借    应交税费-应交增值税 -减免税额280     贷  管理费用  280   
2022-06-13
你好,附加税按照实际应该缴纳的计提,减免的不计提,计提时借税金及附加(各子目)贷应交税费(各子目)
2020-09-09
你好,直接只计提要缴纳的那部分附加税就可以了
2020-10-29
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