固定资产已经可以开始使用了都可以
老师,购买了机械设备预付了设备款,做了借预付贷银行,后面收到设备,入固定资产做了借固定资产贷预付,发票还没收到,这样做对吗?后面收到发票的时候又怎么做?还是把发票发到前面的凭证里?
老师,购买电脑款已付电脑收到,发票没收到这样处理对吗? 借预付账款 贷银行存款 借固定资产 贷应付账款—暂估价 收到发票 借固定资产(红字) 贷应付账款(红字) 借固定资产 贷预付账款
支付固定资产预付款40万,收到固定资产预付款40万发票,发票已抵扣,固定资产没有交付,怎么做账,开具的发票上的数量为0.42
老师,您好。我们有个固定资产,已支付货款,发票已拿到,但是货还没收到,请问可以计入预付账款吗还是可以挂应付账款吗?
您好老师,我公司购买的机器设备前期支付的预付款,这个月开的全额发票,还有尾款需要安装后再支付,未收到发票前,借预付账款 贷银行存款;收到发票后借固定资产 应交税费(进项)贷预付账款 应付账款(尾款),老师这样做可以吧?
公司的一般户可以用于日常收支,工资,缴纳税费吗?
老师,我的公司给员工缴了社保,那工人的工资估计超过多少钱需要交个税啊
进项税要勾选销项税要勾选吗?
老师,请问股东把其他应付款转为实收资本,需要办什么手续吗?(朴老师)
公司除了办公地址房租外,如果还有几个给员工租的宿舍房租入账,与中介的合同是公司签订的,付款也走的对公账户,这种情况合理吗?
小规模纳税人《小企业会计准则》2024年做了一笔分录:借:预收账款 贷:营业外收入,2025年跨年发现,2024年做的贷方科目“营业外收入”科目应该是“”应收账款”科目,跨年怎么把“营业外收入”调成“应收账款”
您好。一般纳税人开具专票取得专票都需要价税分离,且可以抵扣。一般纳税人开具普通发票分离税额且不可抵扣,取得普通发票价税合计且不可抵扣。小规模纳税人开具专票普票都需要价税分离,专票可以抵扣,普票月销10万内季销30万内可以抵扣,即免税。小规模纳税人取得无论普票专票,均价税合计且不可抵扣。哪句话有错误吗?
我们公司租赁别的企业的一个车间,厂房租赁合同是5年,每个月租金1000元,水电费350元,垃圾处理费50元,每个月我都计提,但是还没收到发票,我要报印花税的吗,按月还是按季度还是按年,计税依据是
企业注销已经公示了。公示完后再去注销市场监督管理局申请注销吗?市场监督管理局网的注销时间是多久啊
我目前是做内账,公司名下有2家小规模,1家一般纳税人,我做记账凭证的时候,如果遇到小规模的就价税合计入账,遇到一般纳税人的就价税分离,做一套内账即可,老师,我这个思路对吗?
像挖机租赁费用,金额10万元,我计入了长期待摊费用 也是预付的,发票未收到,次月也可以摊销吗?
对的是的,你没有支付,你就按月做成本费用就行
老师,我预付的,付了,没有收到发票 我做了长期待摊费用,次月可以摊销吗
你好,这个是一年以上的吗?这个是一年以内的,还有一年的话是预付账款。
我看金额比较大,10万元,我就做了长期待摊费用
这个和金额没有关系,看时间
我摊了3年 我想问,这种费用入长期待摊,合适吗
这个租赁期是几月份到几月份的?
还不知道,应该有1年以上
发票、费用都是月或者季结算
你看一下合同吧,要不你一个月的租金不好做
工程已经做了一年以上了
那你就做长期待摊费用
我付了钱,没有收到发票 做了长期待摊费用,次月可以摊销吗
按照租期 我不知道你是当月租赁还是次月租赁,如果是做当月zu l,肯定是当月摊销
当月租赁,已经做了一年了
当月摊销,当月摊销。
好的,谢谢老师
这个有不是租赁费完工的次月摊销