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刚接手一家 ,他每月都按时交纳税款,但期初未缴税额越来越大,这是什么原因造成的

2025-10-20 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-20 20:52

您好您看看凭证是否做了缴纳分录,看看应交税费明细账

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快账用户9693 追问 2025-10-20 20:54

哦老师是税务申报表的期初未缴金额大,应交税费科目只看了金额没啥问题

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齐红老师 解答 2025-10-20 20:58

申报表期初未缴金额是25行,这个是系统自动带过来的,现在咋咋办基本是智能取数了,那您这个业务需要从报表跟账务一月月对一下

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快账用户9693 追问 2025-10-20 21:01

老师这样申报表对吗

老师这样申报表对吗
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齐红老师 解答 2025-10-20 21:05

您看看25行和30行数据如果是对应的那就是缴纳了

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快账用户9693 追问 2025-10-20 21:10

30行是系统自动带出的?还是自已手动填写的?

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齐红老师 解答 2025-10-20 21:11

30行是自动带出来的, 增值税报表基本都是自动带出来的

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齐红老师 解答 2025-10-20 21:12

您就从报表和账对比捋一下,增值税报表一般不会错,错了申报不过的

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快账用户9693 追问 2025-10-20 21:18

好的,就怕这家税上有问题,乍一看以为有300多万未交

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齐红老师 解答 2025-10-20 21:20

这需要一笔笔对照去核查是否有出入

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您好您看看凭证是否做了缴纳分录,看看应交税费明细账
2025-10-20
你好,主表的25栏这里是自动出来的,它都是默认的,按照上一个月的应补税款来的。如果你是正常交税的话,你在30栏填写和25蓝的就可以 其他的就不用修改
2022-05-17
同学,您好, 您单位是因为开票限额每月只能开25W,但是所有的成本票都收齐了,所以导致了进项多,销项少。那是否是限额以外没有开的发票以后都会陆陆续续的开给对方。那这种情况属于一个纳税时间差的问题。您以后开具限额外的发票时,对应的进项税已经被你提前抵扣掉了。所以就会多纳税。这种情况也是正常现象
2022-04-13
同学你好, 1、不结转进项、销项税额。 2、这些进项和销项余额是越来越大。应交税费里的科目明细余额和应收应付这样科目余额不一样,只要金额没有问题就不要去调整它。 3、这个科目,是看一级科目应交税费余额和你申报表里是否一致。 4、你可以看看,明细科目额余额很大,但是单独看一级科目应交税费余额有时没有,有时有一些。
2022-03-30
你好 不知您是什么地区啊 现在一般地区第4季度的征收期结束了 实务上你增值税一般可以开票软件做了抄税  电子税局隔天可以看到销售收入的数据 企业所得税收入那查下电子税局申报记录查询下10-12月的增值税申报表 可以得到收入 财务报表可能有的税局可以到月底申报 另外实务中有代账公司是您说的这种方式 但是账务处理要跟上,以后及时更正或是汇算清缴时候申报准确 以免税局检查风险
2022-01-24
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