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期初的账建完后怎么开启重分类?

2025-10-20 21:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-20 21:17

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齐红老师 解答 2025-10-20 21:19

您好,建完期初账后,重分类主要是为了把报表做对,比如把应收账款的贷方余额(比如1000元)和预收账款的借方余额(比如500元)对调,具体操作就是先备份数据,然后在财务软件里找到报表设置,把资产负债表里应收账款的取数公式改成“应收账款借方余额%2B预收账款借方余额”,预收账款的公式改成“应收账款贷方余额%2B预收账款贷方余额”,应付账款和预付账款也是同理改公式,最后核对一下报表和科目余额表对不对就行了

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2025-10-20
都是一样的,只是做报表的时候年初数不变,期末数按重分类后做
2024-08-20
同学你好 直接录入就行了
2021-05-25
您好,哪2个科目不对呀,用一个分录录入也是可以的,只不过自己把手动把这数据放在负债表的期初中, 最好就是重新建账套再重做
2023-10-21
你好,17年负数重分类过后,18年的负数重分类的数(你是指18年的期初数,还是期末数呢?)
2020-08-17
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