对,这个的话,是不可以抵扣的,不抵扣这个就没错
老师,请问,小规模纳税人给一般纳税人开普票和专票的税点都是3对吧!区别就是代开专票要当场交税,专票对方可以抵扣,普票抵扣不了是吗?
小规模纳税人服务行业(酒店)今年免税,是不是不论销售额是否月度超过10万都不用缴纳增值税?现在本酒店可以开普票也可以开专票。是不是开给客人的专票对客人没有抵扣作用?
请问老师,无论是从一般纳税人还是小规模纳税人取得的农产品,普票都是不能计算扣除的对吧?只有专票才可以?
对方是小规模纳税人,要开25200元发票给我司,我司要求他开专票,但他的意思是开普票(因为他是小规模纳税人,季度不超30万是不要交税的),开专票的话3%的税点需要我司承担(也就是说单价要调高),但对我司来说,普票不能抵扣,专票可以抵扣。我的理解是,调高单价开专票,羊毛出在羊身上,虽然得到了专票,能抵扣了,但这个税是我加在了单价中的。所以是不是无所谓开哪种发票?
一般纳税人从小规模纳税人手中购买农产品取得的发票是普通发票的话?还可以计算抵扣进项税吗? 是不是只有专票才能抵扣。 还是农产品这个比较特殊 不管是不是专票都能抵扣呢?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
老师您好,问一道题 某卷烟厂为增值税一般纳税人,今年8月收购烟叶500公斤,实际支付总价款65万元,已开据收购发票,,那卷烟厂自行缴纳的烟叶税是不是应该是65*(1+10%)是不是要考虑固定补贴率10%
抖音来客,9月补贴52元我们已经做无票收入了,10月让我们开票,那10月开出去票,我怎么做账务处理。
哪一句话有错误吗
这个是么有的,您好
一般纳税人取得专用发票分离税额且可抵扣,取得普通发票合计税额且不可抵扣。对不对?
对,专票可以抵扣,普票不抵扣,一般纳税人
一般纳税人开具普通发票分离税额且不可抵扣,取得普通发票税额合计且不可抵扣。对不对
是的,这个是没错的呀