你好,如果你是发放的次月申报个税的情况。看你申报个税所属期2到次年1月份 账上是看2到次年1月份应付职工薪酬工资借方发生额合计。
请问申报残保金需要上年的工资总额,看上次申报19数据是271760元,19年总账上应付职工薪酬金额又为858690元,不明白这个数怎么取
公司发工资有些人没有申报个税,有些人申报了,那会怎么影响企业所得税?企业所得税预缴的时候我按实际发工资的人数的总金额扣除不可以的吗?有什么影响
老师,今天才发现财务报表资产负债表和利润表的勾稽关系不对,查出发现是利润分配未分配利润这个数据,利润表没有取到,联系了软件公司,说是利润表不取这个数,那我按照没取利润分配数据的财务报表申报,可以吗?但是这样财务报表之间的勾稽关系就不对,还是怎么处理合适啊
老师,想问一下,工程都可以除去分包款这块再去交增值税对吗?如果是,怎么界定分包款是哪月哪笔工程可以抵扣的呢[捂脸] 就是比方说 1月:取得分包发票2万元 2月:取得1万元 3月:开出去50万发票,当月取得3万分包款 4月:取得6万分包款。 我哪里知道50万开出去,可以抵扣多少分包款呀[捂脸]如果抵扣了,客户又作废或者开错金额,不就影响已报数据了?,我也不懂,大大的疑问
老师您好,企业所得税申报表里的从业人数可以从个税系统里属期内取数吗?因为会滞后一个月发放工资,属期3月的工资是2月的工资表上人数,3月工资表一般要4月末才能出来,我们人数很多,每个月都会有人员变动,但是区间都不大,所以就在个税属期内取数的,这样可以吗?都是超过300人了,不影响纳税
建筑企业,有项目几年完工,投入使用,发票已开完,后面发生维修费用,怎么写分录
老师,请教:本年前几个月计提的工资,但是没有发放,后面也不会发放,是 借:应付职工薪酬 贷:某某费用 吗? 原始凭证需要怎么做
老师,就是一笔订单,然后商家拿两家单位开具发票,但是付款只是直接对公付一家,那要怎么做分录呢
单位账户收到个什么中国人民银行让备案,这个不备案会有什么影响吗
你好老师,就是我们两个公司法人都是同一个人,然后人员混同,采购都是同一个人,新公司这边,采购人员小金额的发票都是他自己先垫付的,然后报销的话,公司公账能直接转给他个人吗?他在这边新公司没有做工资
现在工资允许现金发放吗?
公司给员工的奔丧慰问金,还有中秋月饼可以走工会经费吗?分录应该怎么做
老师,个体工商户开出的普票发票超过30万,开的3%的发票,进来的发票可以抵扣吗
你好老师,我们宝马4s店可以开其他品牌的机动车发票吗?
我在快账上做的资产负债表不平,就相差一个期初的未分配利润,但是期初的数据我如果填了未分配利润那整个期初数据就不平了,这个期初数据要怎么改
我咨询的是年度残保金的申报?
你不是问残保金里面的工资 这个就是工资取数的 按年申报的是你一整年应发工资合计