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老师,想问一下,工程都可以除去分包款这块再去交增值税对吗?如果是,怎么界定分包款是哪月哪笔工程可以抵扣的呢[捂脸] 就是比方说 1月:取得分包发票2万元 2月:取得1万元 3月:开出去50万发票,当月取得3万分包款 4月:取得6万分包款。 我哪里知道50万开出去,可以抵扣多少分包款呀[捂脸]如果抵扣了,客户又作废或者开错金额,不就影响已报数据了?,我也不懂,大大的疑问

2024-01-18 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-18 10:51

你好,有分包合同,比如你分包出去包工包料的工程,或者是分包的劳务。

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:52

这都是一个项目的吗? 如果是一个项目的话,123月份都是分包出去的,抵扣的是6万。

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快账用户2273 追问 2024-01-18 10:54

老师,那如果123月都是分包出去的,3月开始按50-6交增值税对吧,那4月如果也是呢?那就来不及抵扣分包了对吗

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:55

你好,没法抵扣的,如果分包是异地预缴,你他得预缴了税款你才能抵扣。

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你好,有分包合同,比如你分包出去包工包料的工程,或者是分包的劳务。
2024-01-18
1,对的 2,抢到作为预收处理,后面冲减销售收款 3,这个客户来了发票,作为返利费用处理
2021-03-05
1,对的 2,作为预收账款,后面销售抵减收到款项 3,作为费用处理
2021-03-05
你好 ①你可以按原价确认收入。 ②100万元红包发放时不做处理 ③用红包冲减价款,或被按1%提现时 借:销售费用,贷:银行存款/其他货币资金
2021-03-05
您好,同学! 您的税种认定
2020-12-24
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