同学,你好
红冲这个计提的所得税
请问我公司是一般纳税人,本年第一季度有盈利,计提了所得税费用。但是所得税申报表上把这个盈利填列到了第8行:弥补以前年度亏损。那实际这个季度零利润就为0了嘛?那请问账目上面弥补以前年度亏损应该怎么做分录,账上还挂着这笔所得税费用应该怎么处理,而且财务报表上也有这笔所得税费用。
去年交企业所得税因为有亏损,直接弥补了。现在调了之前年度亏损,调来没有亏损有利润了,导致要把去年的企业所得税税金补上,应该怎么调账呢?
麻烦问下,去年公司经营亏损,今年二季度有利润,计提了所得税,这所得税弥补以前亏损不用交了,可是账面上的应交所得税里面的数据一直挂着,如何处理呢?
老师你好,四季度应该交所得税,有以前年度亏损弥补,我四季度没计提所得税费,季报时直接交税,24年1月做分录借:应交税费-所得税费,贷利润分配可以吗,这是所得税费,做23年汇算清缴时用调整吗
你好,老师,请问去年亏损,今年第一季度盈利,不能弥补去年亏损,不预交企税,但是账务上已经计提了所得税费用,在账务上怎么处理?
那这种情况,我更正3个季度的增值税申报,重新入账能行不,这个会不会风险也大
老师请问,怎么在税务局系统上查一二季度的申报报表?
公司给代管账户付的款而且开了票怎么写会计分录,
小规模纳税人,减免的2个点,所得税纳税表上,用填到营业外收入那吗,系统上有提示
购承兑50000付款49800,凭证怎么做
社保调基和财务做账有哪里需要调整吗?比如补缴1-9月份上调保险部分
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老师,同一张发票上,可以开产品和劳务吗?都是13%的税率
老师,个体户,个人经营所得1-9月有收入,没有成本,预估填可以吗,投资者减除费用专项扣除怎么填
老师好!企业所得税申报页面现在有一个新增职工薪酬,已经计入成本的职工薪酬是指产线员工直接人工成本吧?管理部门职工薪酬不算的吧?实际发放员工薪酬是指已经发了的部分吗?计提未发的不算吧
老师我红冲了,但是第三季度企业所得税报表上带不出来所得税费用的负数金额,所得税申报表上带出来的是我这个利润表上的利润总额349531.56,带不出来净利润1526958.67。怎么办?
同学,你好
所得税费用的负数金额,这个带不出的
老师,那所得税报表和利润表不一致,我该怎么办呢?
同学,你好
你把2个表截图完整发一下
老师,这是我截图的
同学,你好
你利润表发一下
老师,看到了吗?
同学,你好 利润表完整截图,发一下
老师,这是利润表
同学,你好
看到了,你所得税费用是负数,是不会体现在申报表里面。
你当初计提,也没有在所得税报表体现
老师,那我应该怎么办呢?
同学,你好
不用管就行了
两个表利润不一致不会比对出来吗?比对出来会预警吗?有解决的方法吗?是不是只能反结账更正,并更正前期报表?
同学,你好
要么就反结账更正,并更正前期报表