不会自动更新,下个月作废重开后,增值税报表数据需要你手动修改调整,才能反映作废和重开后的真实情况。

老师们好!请问我增值税申报表上25行上月期初未缴增值税这里是为负数为多缴100多万的状态,如果我本月开票的销项增值税80多万会不会自动从这里减呀?不会我这个月开票还要交增值税吧?原来只碰到过进项留底会自己扣掉留底的,这个期末为多缴的情况没碰到过,不知道会不会自动从它里面扣,请问这是什么原因造成的负数?
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
税控盘的数据和电子税务局报表数据不一致,报表把上个月红冲的数据没有减去,我可以直接手动修改报表销项数据,按税控盘的销项数据一致吧?!还有上个月发现原来有认证的一张发票开错了,上个月重新开了,这个月申报进项税报表自动带出转去进项税额,我把他重新开给我的发票在认证了,是这样操作吧?
老师,电子发票和纸质版发票开了以后在申报增值税申报表里面电子发票的数据不会自动出来吗?现在这个数据是纸质版发票的数据~电子发票和不开票的收入我要填在哪里呢?
我6月份开了服务费发票,在增值税申报表里面怎么填写?系统没有自动带出数据
好的,是零税费不涉及缴款,自己手工填数据也行
同学你好 对的 是这样