你好 ;不一致是要看什么原因; 正常是需要一致的;如果你 报表不对的; 你看下是不是你忘记做账了 ; 是的 重新开的发票做认证即可
老师,已认证的进项票,我司7月份开具一张红字信息表给销售方,申报7月份增值税时要做进项税额转出,但7月未收到销售方的负数发票,未入账,导致我司账面上跟增值税申报表的数据对不上,这样的话有税务风险吗
老师:8月份我开了一张9万的销项,又开了一份10万的销项负数,税盘也显示本月开票总额是-1万,可是填写报表的自动获取数据的时候没有显示这个负数销项的信息,只显示正数的9万的数据,这个我可以手动给他改成负数跟税盘一致吗?以前也有这种情况,但是报税时显示报表数据都没问题,这次就没显示出来,我就不知道是哪里出了问题?
现在申报增值税,销项进项都是可以导入数据的,需要插入税盘报吗?应该不需要吧,我好久没报税了,变化还蛮大 问题二有个发销售发票区域,点了查询,后面导入,可是导入数据不一致是怎么回事?8月有开红字发票,正常数据应该是正数发票减去红字发票吧,导入数据不同咋办,我一个个查询更改?数据导入上面有个查询按钮
我们销售发票有开红字的,我申报表附表一里面直接减去了,在开具专票里面税额和销售额直接减去了,正数减去负数,这样操作对吧?可是我在申报的时候跳出了这个?是啥原因尼?是因为我们进项有对方开具红字过来吗?我该怎么做?按说明,把附表二填上去?可是这个红字发票我没见到啊
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
个体工商户,自产自销花卉,增值税免税,个人经营所得税免税吗?
老师,商贸企业一般毛利率是多少
老师,您好!我们一家合作伙伴方去年给我们公司的借款,今年因某种原因相扺不要了,那我账务处理上应怎么做?直接做“营业外收入”可以吗?凭据只有公安报警回执,会引起税务稽查风险吗?一切都是真实的,只是法人公私财物上的牵扯至公司。
假设我采购了100套装饰品,每套单价20元,款下个月付,入库的时候发现供应商少发了1套,那么我们该怎么做分录,金额是什么?
老师,表格数据怎么计算按照不同百分比求和啊,比如表格按75%计算的业绩总和是多少,按85%计算业绩总和是多少
假设我采购了100套装饰品,每套单价20元,款下个月付,入库的时候发现供应商多发了10套,那么我们该怎么做分录,金额是什么?
你好老师,我们是个人独资企业,然后交了经营所得的个税,这个需要计提吗,分录怎么做呀
员工的车租给公司用开票需要上那些税 开什么类型的发票
老板的车租给公司 开票税点是多少
公司顶账回来一批货物,价格较高,我们低价出售,亏损了算正常吗
一般纳税人增值税销项税额报表是自动带出来的,我核对了一下,是报表上不对,我税控上是对的,我账上做的也和税控一致
这个不是应该按税控盘的数据为准么?
你好 那你申报表一致; 你账上去改哈 。 你出来的数据 假如你有无票收入 的话 你还得考虑无票收入报进去 。而不是单纯的看税控盘数据 要看你账上数据来报
没有无票收入,我们干的活都开票
我做的账上和我税控盘的数据是一致的,报表不对,是不是手动修改?我上个月有红冲作废的发票,报表上把红冲作废的金额又加上去了,所以和我不一致。
你好 ; 正常是一致 。自己去改下报表;