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税控盘的数据和电子税务局报表数据不一致,报表把上个月红冲的数据没有减去,我可以直接手动修改报表销项数据,按税控盘的销项数据一致吧?!还有上个月发现原来有认证的一张发票开错了,上个月重新开了,这个月申报进项税报表自动带出转去进项税额,我把他重新开给我的发票在认证了,是这样操作吧?

2021-08-19 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-19 14:51

你好 ;不一致是要看什么原因; 正常是需要一致的;如果你 报表不对的; 你看下是不是你忘记做账了 ;     是的  重新开的发票做认证即可   

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快账用户8690 追问 2021-08-19 14:54

一般纳税人增值税销项税额报表是自动带出来的,我核对了一下,是报表上不对,我税控上是对的,我账上做的也和税控一致

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快账用户8690 追问 2021-08-19 14:55

这个不是应该按税控盘的数据为准么?

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齐红老师 解答 2021-08-19 14:57

 你好  那你申报表一致; 你账上去改哈 。  你出来的数据 假如你有无票收入  的话    你还得考虑无票收入报进去 。而不是单纯的看税控盘数据  要看你账上数据来报 

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快账用户8690 追问 2021-08-19 14:59

没有无票收入,我们干的活都开票

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快账用户8690 追问 2021-08-19 15:05

我做的账上和我税控盘的数据是一致的,报表不对,是不是手动修改?我上个月有红冲作废的发票,报表上把红冲作废的金额又加上去了,所以和我不一致。

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齐红老师 解答 2021-08-19 15:30

 你好 ;  正常是一致 。自己去改下报表; 

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你好 ;不一致是要看什么原因; 正常是需要一致的;如果你 报表不对的; 你看下是不是你忘记做账了 ;     是的  重新开的发票做认证即可   
2021-08-19
你好! 这个月开票总额和电子税务局读取总金额一致即可,可以根据这个数据直接申报(核对一致即可申报的)
2021-07-11
你好,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红,纳税申报表是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
2023-05-31
您好,没事的,同事不是把上个月凭证冲红了么,增值税申报看应交增值税和科目余额表二级科目应交税金-应交增值税对上就可以的
2023-05-31
你这个都上传吗,都上传重新导入数据看可以更新不,我看学员反馈这个现在附表1自己改不了灰色的,
2020-09-03
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