不一定能直接按。企业所得税预缴表的出口收入按权责发生制确认,10 月开票金额需按实际出口业务(如汇率、成交方式)确定,可能因汇率差、运保杂扣除等有差异。

请问下老师 l我们是出口退税企业,例如9月份申报期内申报出口退税,一般都是开票日期为8月的,8月开票的按正常也进行了入账工作。我想问下例如9月初收到开具的发票,可以在9月的申报期内进行申报出口退税吗?但是有个问题就是9月开的发票正常做账是做的9月对吗?不能做到8月吧?
老师,因为7月社保基数调整了,然后8月申报个人所得税时我直接复制的上月数据,忘记修改申报表养老和失业金额了,现在申报9月的,我可以把8月多申报的养老和失业金额在9月里减出来吗
老师,我们公司是一般贸易,生产行业,9月份有四张报关单,已全部开具了出口发票,但是9月份没有收汇,在十月份收汇了,那么我十月份申报期内,增值税申报表是按照开具的出口发票金额填写,出口免抵退汇总申报表是报零,那么进项票我要不要正常勾选呢?因为9月没有收汇,勾选也不可以退。
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
我们一月份开的票有13%,也有6%,还有之前未开票收入,之前已经申报过了,,一月份之前未开票收入我开出来了,我填增值税主表第二行的时候,是填13%的开票系统里面开出来的不含税金额还是填减未开票收入之后的数?还是13%和6%的总数不含税金额
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,25年12月开错了一张销售普票,但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入?申报25年的税费时这账发票怎么办?
你好,公司销售1000多万,临时工在规定的时间内,做了30个人左右的,不交社保,时薪50,一个人一个月做4500左右,不算劳务工吧
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
朴老师,云仓说的拉通价格是什么意思?
老师,您好!我是一家贸易公司(一般纳税人、有进出口资质)的兼职会计,4月初刚知道公司于今年1月20日,1月25日分别出口了蔬菜洋葱,3月4日报关了一车洋葱(该车报关单未显示出口日期)。供应商开具了普通发票给我司,税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票,又该如何开具免税发票?是否可以提供发票模板?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议