这种无实际财产往来的 “售后回租”,实质是融资借款,按借款业务做账: 收到款项时借:银行存款 100 万贷:长期应付款 100 万 每期还款(假设每期还本金 %2B 利息合计 3.33 万,其中利息部分根据对方开票金额确认)借:长期应付款(当期本金部分)借:财务费用(对方开票的差额,即利息)贷:银行存款 3.33 万
老师,乙公司是我们公司的劳务分包公司,我们给乙公司用公司账户付款20万劳务费,但乙方给我们开了23万的劳务普票。目前这个项目后期回款了我们还得给乙公司付劳务费的。但是现在是收到的劳务发票金额大于实际付款金额,该怎么做账啊
老师,我是挂靠别的公司承接的项目,现在遇到了一个问题,挂靠公司每个月会要求我们提供相对应的进项票,假设6月的时候对方实际开票40万,我们开票给对方36万,然后对方以现金的形式扣了我们差额4万。然后7月对方开票50万,我们给对方开了54万想拉平6月的账,可是对方说已缴税金不可能在退回了,7多余的4万只能留抵下学冲,我有没有什么办法后期拿回这4万?
请问老师,我们公司跟客户谈成了一项业务,业务实际项目款为100万,但是客户想跟银行贷款120万,于是客户想要我们在签合同的时候合同约定金额为120万,我们公司实际从客户贷款银行收到的项目款也是120万,但后续我们需要把多出的20万转回给客户,客户说可以把这20万作为往来账处理,请问这个是怎么做为往来账处理的?
老师 我们单位 2019年融资租赁固定资产 到今年全部还完 但是 前两天我们租赁公司又回租这个固定资产 给我们账户打了66万 其中6万是保证金 还到第20期以后可以抵扣每月的租赁费 实际我们账户到账60万 然后每个月在还租赁费40320 其中包括回租租赁费7726剩下的32594没有发票 问他们说剩下的32594属于回租 没有发票 请问这段业务我应该怎么做帐
老师 我们公司是做鸡蛋批发零售的,8月开票的合计金额是260万。然后我们公司有和申银万国期货有限公司的期货往来交易。8月开票的这部分金额260万我们老板说:做的期货交割 钱打到期货账户上,款项已经全部结清了。针对这个开票收入,钱全部达到了期货账户上,期货交割,这个怎么做账,怎么才能把260万的应收款项平掉???
现金流量表怎么做?需要简单容易操作的
本季度未达30万,免征增值税,减征额应该是按照100000/1.01*3%计入营业外收入还是按照100000/1.01*1%,因为我按照票面的税额(1%)来计入营业外收入,申报时提示我申报的增值税减征,免税合计数大于营业外收入金额!
老师好,请问企业所得税季度报表“已计入成本费用的职工薪酬”应该如何填写呢?谢谢
请问老师,我买的高级会员,税务师的课程在哪里学?课程里没有呢
老师,被投资单位分配现金股利,借,应收股利,贷长期股权投资-损益调整,什么情况用到,借投资收益,贷长期股权投资-损益调整
白菜干的开票税率是多少,能否享受免税政策
老师,新版的季度企业所得税纳税申报表,所得税费用填在哪里呀?
老师利润表本年累计金额和增值税主表本年累计金额查4.58元老师可以做,借主营业务收入贷营业外收入可以做这样的分录吗?
老师,我往外开的咨询服务费,成本就是工资,工资15万,我可以个税申报5万,其他的本月暂估,等下个月让劳务公司给我开10万的劳务发票吗
可是他只说了好的 没事,也没说别的,正常应该多说些话@董孝斌老师
谢谢老师
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