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本季度未达30万,免征增值税,减征额应该是按照100000/1.01*3%计入营业外收入还是按照100000/1.01*1%,因为我按照票面的税额(1%)来计入营业外收入,申报时提示我申报的增值税减征,免税合计数大于营业外收入金额!

2025-10-21 19:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 19:48

你开的1%按照1%了,第二种方法 看下那个提示能忽略了

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你好,你是按照不含税的销售额乘以1%结转的吗?
2021-05-08
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
第二个不需要做营业外收入这条分录了
2024-04-01
你好 是的 可以这么理解的
2021-01-06
你好 按你发票开的就可以
2020-10-14
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