同学,你好
要包含的
老师你好,有个问题请教一下。上年度的资产负债表里,期末余额 资产和负债是平的,但今年的年初余额里 资产和负债不平了,应交税费里多了一些金额,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整?资产负债表不平了。
我想问一下小规模纳税人的《城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表》里面 这个一般增值税应该是塡增值税申报表里面的应纳税额还是应补缴税额呀 因为之前代开的专票当时税局已经扣缴了城建税、教育费附加、地方教育附加了,所以这个申报表我是否还是需要把代开专票的增值税额写上去呢?
高企调查监测数据填写: 1.其中负债合计,填写为资产负债表中,流动负债的合计数据对吗? 2.纳税总额的填写,是应交税费,本年累计借方发生额从未交增值税开始计算到地方教育附加,这几项之间的合计说吗?
老师,我的应交税费由增值税14300.95+城建税1001.07+教育费附加429.03+地方教育费附加286.02=16017.07,金蝶专业版软件中科目余额表和明细表都是16017.07,但是资产负债表的应交税费中只有15731.05(怎么不含地方教育费附加金额),这是怎么回事?哪里弄的不对啊
老师你好 我想问一下我们公司刚开始呃我们的进项税多 销项税少 资产负债表里面的应交税费是要怎么填 这个应交税费
企业目前支付的股利是D0还是D1?
2023年有三十几万的临时工工资做到借:主营业务成本贷:应付职工薪酬 了但是未做个税申报怎么处理
如果自己做资产负债表利润表现金流量表,应该怎么改,我手里有一家单位的财报,但是金额太大了,注册资金太大了3个亿,而我这公司注册资金5000万, 老师,给我一份报表行不,我不会弄,给我一份现成的,谢谢老师
我们是工程公司 一部分给分包方代发工资 一部分对公结算 如果代发工资金额是50万 如果总金额是200万 但是他开了180万发票 对公还要转150万 那这30万就属于多开了吗
老师,公司将自己的房屋出租给对方,对方转租后扣除费用再将租金转回来,我们应该咋开票,他们可以确认为收入吗
本月发放上月的工资应在几月申报
麻烦找郭老师回复问题,
请问老师配送公司(蔬菜,生鲜,蛋肉,米面油,调味品)等往单位食堂配送的公司,求税种及分别税率和账务处理,谢谢老师。
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
老师,移交表上低值易耗品按摊销金额写的账面价值如5万(无偿划转)由于账上已经一次性摊销,又由于无偿划转的,移交公司不做账务处理可以吗?
好的,谢谢。
不客气,祝工作顺利