问题一:不可以,辅助教育费若属公司业务需公司开票,个人代开涉嫌违规;仅个人名义的非经营业务才可能合规代开。问题二:8 月 29 日要做分录,按银行流水记 “借:成本 / 费用 / 应付账款 贷:银行存款”,9 月退款时再冲销
1.12月1-31日每天,对公临柜柜员为第一次来本行办理开户业务的对公客户深圳智达科技有限公司开立二个对公存款“基本账户”,以现金存入注册资本1,000,000元。另收手续费现金200元,增值税销项税 现金12元已开票。 5.12月1-31日每天,深圳智达科技有限公司出纳前来银行购买支票,对公临柜柜员将现金支票及转帐支票各一本(各25张)出售给该公司。另从其基本户转账收取工本费40元,增值税销项税2.4元,已开票。 注意:①假定12月份每天发生的业务(1-9题)相同,为了简单12月份31天的业务汇总到12月31日这一天 进行账务处理,所以1-9题给出的金额记账时请乘以31。②为了简单,本套题不考虑12月20日的利息计提 及核算。问会计分录 和T形账户怎么做 金融企业会计 谢谢老师
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下, 课程服务费支出: 1.收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗? 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗?
北京某公司2013年9月30日的银行存款日记账余额为129 800元,银行对账单的余额为132 600元,经过逐笔核对发现有以下未达账项: (1)企业开出转账支票一张,金额5 500元,持票人尚未到银行办理转账; (2)银行代企业收回销货款7 500元,企业尚未接到银行的收款通知; (3)银行代企业支付水电费5 900元,企业尚未接到银行的付款通知; (4)企业销售商品收到购货单位送存的转账支票一张,金额4 300元,企业尚未将转账支票及时送存银行。 要求根据以上资料,对以下5个问题分别作出正确的回答。 1)在编制调节表时,应在公司日记账余额的基础上增加的金额为( )元。 2)在编制调节表时,应在公司日记账余额的基础上减少的金额为( )元。 3)在编制凋节表时,应在银行对账单余额的基础上增加的金额为( )元。 4)在编制调节表时,应在银行对账单余额的基础上减少的金额为( )元。 5)该公司2013年9月30日,存放在银行实际可动用的款项应为( )元。
甲公司为一般纳税人企业,2019年8月发生以下经济业务:(1)3日,从外地购人甲材料4000千克,增值税专用发票上注明:单价100元,价款400000元,增值税52000元,另支付运费600元(不含税)取得增值税专用发票,材料已验收入库,货税款及运费已用银行存款支付。(2)8日,企业开出转账支一台需的设备25000增值税32500元,包装费2000元。(3)15日.销售商品取得收入760000元增值税率13%企业收到一张银行承兑汇票(4)23日,出租包装物一批,取得租金2000元,增值税260元,款项收存银行(5)24日,将自产的产品捐赠给某体育训练队成本价3000税格34000(6)25日,企业出租给向阳公司的包装用木桶退还34个损坏6个.扣除押金339元其余1661元以银行存款归还。(7)29日,银行存向税务部门缴纳月增值税60000。(8)31日,企业结转应缴未交或转出多交的增值税。要求:编制有关的会计分录。
甲公司为一般纳税人企业,2019年8月发生以下经济业务1)3日,从外地购人甲材料4000千克,增值税专用发票上注明:单价100元,价款400000元,增值税52000元,另支付运费600元(不含税)取得增值税专用发票,材料已验收入库,货税款及运费已用银行存款支付。(2)8日,企业开出转账支一台需的设备25000增值税32500元,包装费2000元。(3)15日.销售商品取得收入760000元增值税率13%企业收到一张银行承兑汇票(4)23日,出租包装物一批,取得租金2000元,增值税260元,款项收存银行(5)24日,将自产的产品捐赠给某体育训练队成本价3000税格34000(6)25日,企业出租给向阳公司的包装用木桶退还34个损坏6个.扣除押金339元其余1661元以银行存款归还。(7)29日,银行存向税务部门缴纳月增值税60000。(8)31日,企业结转应缴未交或转出多交的增值税。要求:编制有关的会计分录。
客户做了几款材料,单价都不同,发票按的平均单价开出去了,忘记做购销合同,怎么补合同呢,这个单价的问题
宁波市社保基数提高了己离职,后面其它单位又开始交了,前面还要补差价吗
老师,我做了单位登记,要去电子税务局做关联,在哪里找医保编码
再申报企业所得税季报时 提示,发生了生产经营活动,已计入成本费用的职工薪酬应大于等于零 是指成本建筑劳务费吗
老师,员工已经离职,有一个经济补偿和补发工资,申报工资薪金时,是分别报了一次性经济补偿和工资薪金,但工资薪金才1346.69元,系统提示要缴40.4元,这是为什么,应该没有超5000元
老师,每个季度向税务局提供的财务报表和自己账套上的一致,请问风险大吗?
房产税一旦进行税源信息采集,是不是直到卖房子那天,每个申报期都要申报
老师,公司有2个股东,一个股东占40%’转股权要交哪些税,按哪个金额来交
老师好,建筑施工企业,工程完工后,工程施工与工程结算对冲,可以分两次或者三次对冲吗?谢谢
老师,本省内超过500万施工项目,做异地跨报后。每次开票结算进度款,我都是要特定主体身份登录,然后填写预交款信息,再回到日常申报登录那里进行开票是吧? 另外必须我现在要开票,预交款那里我是税款所属期是9月还是10月呢? 如果是10月,我预缴申报完需要预约缴税吗?不预约会不会今日就自动扣款了?
老师,问题一我们公户是转给个人的。现在叫她代开发票,她失败了,她说她是法人,是不是不能开代开发票,
同学你好 对的 不能代开
法人收到其它公司的款,不能代开个人劳务派遣发票吗
帮他申报个税了
同学你好 这个不能的
得用公司身份开的哦