是你申报了个税,已计入成本费用的职工薪酬应大于等于零
老师,如果公司的对某个部门实行承包制度,按计件发工资,没有生产单就不发,那应该是属于劳务报酬,发工资的时候要计入职工薪酬吗?可是公司现在很大部分都已经是计件工资了,计入劳务报酬交税时还能计入成本扣除吗?应该怎么处理
#提问#老师编制2020年度现金流量表时,1.其中经营活动支出中购买商品或劳务支出哪行,是填主营业务成本本年累计发生额即利润表中主营业务成本累计数,本企业是劳务派遣代发的工资社保等都在此科目?2.如果填营业成本年发生额的话,问现金流中支付的职工薪酬填什么数据?填应付职工薪酬贷方年度累计数额吗?应付职工薪酬含代发的工资及社保等吗还是只是取管理费用中工资数即可。如果取前者,那么同支付购买商品那行重复了?问到底怎么填老师?
30.【单选题】下列各项中,企业按税法规定代扣个人所得税,应借记的会计科目是()。(2020年·2分)A.财务费用B.应付职工薪酬C.税金及附加D.管理费用31.【单选题】下列各项中,企业根据本月“工资费用分配汇总表”分配所列财务部门人员薪酬时,应借记的会计科目是()。(2020年·2分)A.管理费用B.主营业务成本C.其他业务成本D.财务费用32.【判断题】企业生产车间生产人员福利费应根据实际发生额计入生产成本。()33.【单选题】下列各项中,企业应记入“应付职工薪酬”科目贷方的是()。(2019年·1.5分)A.支付职工的培训费B.发放职工工资C.确认因解除与职工劳动关系应给予的补偿D.缴存职工基本养老保险费
(7)开展专业业务活动的部门领用一批库存物品,成本为164元;开展行政管理活动的部门领用一批库存物品,成本为144元。(8)在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用860元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用360元,款项通过银行存款账户支付。(9)分别为开展专业业务活动和行政及后勤管理活动所使用的固定资产计提折旧40400元和11200元。(10)为经营活动人员计提职工薪酬3300元。(11)向开展经营活动的职工个人支付薪酬2420元。(12)在开展经营活动过程中通过银行存款账户购入一批库存物品,实际支付价款为1160元(暂不考虑增值税业务)。(13)为开展经营活动发出一批库存物品,实际成本为720元。(14)开展经营活动过程中发生相关办公费用480元,款项通过银行存款账户支付。(15)为开展经营活动发生城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元。(16)在开展经营活动过程中交纳城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元,款项通过银行存款账户支付。(17)为经营活动所使用的固定资产计提折旧14400元。(
判断对错3.期间费用是企业在生产经营过程中发生的费用,应在发生时计入产品成本。4.成本会计的任务,包括成本的预测、计划、核算、控制、考核和分析,以及参与生产经营决策工作等内容。5.企业在一定时期所发生的经济耗费,按经济用途不同一般分为两大类,即生产经营费用和非生产经营费用。6.按成本与收人相配合的时间不同可以将成本分为直接成本和间接成本。7.产品成本是补偿企业生产耗费的基本尺度,也是反映企业工作质量的综合指标和指定产品价格的重要依据。8.一般来说,实际工作中的成本开支范围与理论成本包括的内容完全一致。9.采用集中工作方式,厂部成本会计机构可以比较及时地掌握企业有关成本的全面信息,但不利于调动员工自我控制成本和费用,提高经济效益的积极性。10.企业在组织成本会计工作时,应该考虑自身规模的大小,企业机构的设置和生产经营业务的特点等具体差异,在保证成本会计工作质量的前提下,尽量节约成本工作的时间和费用,提高成本会计工作的效率。
公司是一般纳税人,应交税费原来的税务会计全是按小规模纳税人缴纳的,税务这几天查账让27号之前把全年的全部补上,我是内账会计用的是软件做账,如果是上月计提我得去反结账还得去拆凭证,我想请问我把少计提的做到这个月,应交做到下个月可以吗?就是银行存款会对不上,还是反结账到上月去补计提?
请问老师,23年的企业所得税汇算清缴已经完成了,需要更正23年的季度所得税报表需要怎么操作
计提工资,个税,公积金,和发放工资应该如何做账
老师,什么行业什么情况下采用成本毛利率核算法核算成本
老师你好,单位发放的取暖费并入到当月工资薪金一次扣除个税,还是可以分摊到5个月的供暖期,谢谢
老师,这个公司拿过来资产负债表今年就是没数,为啥以后申报的企业税都是资产总额有10.24万呢,那我接下来应该咋弄呢
员工出差开具电子火车发票找公司报销,发票抬头是写企业还是个人
公司减资从800万减到300万未实缴能减少资产么,报表左右两边都什么减少了
货代开给我们的运费清单中有代理(出口)环保服务费 ,这个服务费应该是发货人承担还是收货人承担
老师,7-8月未开票收入,前会计没有申报,也没有明细,我做9月的明细清单,7-8月暂估个清单入账可以吗,也不红冲了,如果要都统计工作量就增加了,加班不高兴