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老师你好,2025年1月份公司销售一辆二手车,收到二手车开具的发票含税14万,这张发票没有进行抵扣。这辆车当时是2017年购进的,2025年1月卖出去。请问我增值税怎么申报,账里面凭证怎么做

2025-10-21 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 14:48

那么出售的时候开3%的普票,可以减按2%交

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快账用户5575 追问 2025-10-21 14:49

对方没有要发票,所以没有开发票

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齐红老师 解答 2025-10-21 14:52

还是一样的按含税金额/1.03*0.02计算

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快账用户5575 追问 2025-10-21 14:54

除了增值税,还有其他税要交么,印花税?

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齐红老师 解答 2025-10-21 15:01

销售给个人不需要交,给公司需要交印花税

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快账用户5575 追问 2025-10-21 15:03

那收到发票那时候是2025年一季度,我可以把未开票收入做到2025年9月份吗

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齐红老师 解答 2025-10-21 15:09

那个是可以的,没问题的

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快账用户5575 追问 2025-10-21 15:10

好的,谢谢老师,那我问问税务局,能不能做到10月

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齐红老师 解答 2025-10-21 15:15

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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那么出售的时候开3%的普票,可以减按2%交
2025-10-21
你好,单位是简易计税还是一般计税?如果单位是一般计税的,13%的税率,即使你没有抵扣过。
2024-09-18
不是你单位开出来的,在无票收入里面填写 你这个车是什么时间购买进来的?单位是一般计税的吗?
2025-10-04
同学你好 图片上传一下
2025-10-03
你好,这种情况下,增值税是按3%的征收率减按2%征收的。
2023-06-19
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