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我们是养老评估中心,请问如果我们1月份举办的活动,购买的物资费用在9月份才支付,然后发票也是9月份才给,这个入账应该入在1月还是9月呢

2025-10-21 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 15:50

业务发生在一月份,应该做到一月份 九月份收到的发票红冲一月份的在做发票的

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快账用户2766 追问 2025-10-21 15:52

但是我1月份没有任何做账依据,就是一个活动物资表,这样做审计那边应该不让吧

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齐红老师 解答 2025-10-21 15:55

你给我买的物资当时没有收到吗?如果收到的话,他应该给你一个清单。

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快账用户2766 追问 2025-10-21 15:57

正常这种养老机构,是按开票时间入账还是活动时间入账呢

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齐红老师 解答 2025-10-21 16:02

活动时间根据权责发生制。

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业务发生在一月份,应该做到一月份 九月份收到的发票红冲一月份的在做发票的
2025-10-21
你好,1月分暂估入账
2025-10-21
您好 按照权责发生制原则,是要在8月份登记这笔费用的,做费用暂估分录,等9月份实际取得发票后,再红冲暂估分录,再根据发票金额重新编制一遍分录。
2020-09-11
同学你好 这个是累计扣除的哦 都累计的
2021-09-15
您好 ,八月份暂估入账,然后收到发票,把暂估的分录红冲在九月份按发票入账,
2020-10-08
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