您好,比如你开的是100,用100/1.01这个来确认收入
老师,假设小规模纳税人收款1000已开票1%的税点,确认收入做账时借:银行存款1000贷:主营业务收入970.87应交税费—应交增值税9.9营业外收入—减免税款19.23这样可以吗?如果直接按1%计算的不含税收入,直接按开票税额1%计算的税额计入增值税,后期报税的时候,这个就会有出入!最后算的收入和账上的不一样,税额也对不上?请问是哪里有问题呢?
老师请问现在小规模按1%开票 做分录的时候是不是要按3%的来 然后2%放到营业外收入-政府补贴优惠?具体分录是怎样做?是否可以直接按1%的入账?
老师 我们公司在2022年4月份签订了合同 之前一直开专票给我们是3%,今天刚刚出来一个小规模纳税人增值税优惠政策,他们就按照1%开具专票了,他们说按照政策开具的,这样对吗?
老师您好,小规模公司主营是仓储,因合同内容变更,25年1、2、3对方让先不开票,1、2 要做收入的账吗,开专票,等合同确认后期让补前面几个月的发票,现在需要怎么做
你好,小规模公司,有60万收入,但是没有开票,直接按无票收入申报,但是系统提示(本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。)我这个强制提交是否可以,还是我必须开票在申报
印花税的信息采集在电子税务局里面哪可以查看?
老师9月份开发票,10月份红冲,而且也不再开具发票了,10月份怎么申报第三季度的税款呢.
我们是电商公司,年销售额1500万以上,弄个代销合同,分给其他公司去销售,我们只收取服务费,但是收款订单都在我们公司,这种税务局会认吗?淘宝上的税务申报收入显示包括代销的订单,这要怎么操作呢
老师,请教下: 科目余额表中“应付职工薪酬”一级科目累计借方余额,和贷方余额,有差额,这个应该怎么核对? 我理解的: 累计借方为:实际为员工支付的 累计贷方为:每个月计提数 不太明白差额部分应该怎么核对?
公司给员工发结婚福利,实物福利和现金福利都要交个税嘛,怎么做比较适合呢?说实物福利要交个税的,要是集体买的,这怎么交个税呀
老师,水利基金按什么纳税
老师,老板出差,酒店和餐费发票是开老板个人的,还是开个体户企业名称的呢
老师,做了暂估,然后后面收到成本发票,会计分录怎么做呢?
工程公司所得税预缴申报表里面职工薪酬怎么取数?
一般纳税人也要指个人经营所得吗?
就按票面价税金额确认收入和税费没错吧?
是的,没有错的,就是这样的