不可以先不交增值税只交附加税,1 月申报也不能直接抵 10 月红冲的税。 本月需按红冲后实际应纳税额申报,红冲的税额可抵本月应交增值税,不够抵的留到下期抵;附加税按实际交的增值税算,增值税不交则附加税也不用交。
老师你好,小规模公司的话呢,8月份开的增值税专用发票,那我是等10月份的时候申报报表的时候才去去交费吗?专票发票要交费吗?
老师,建安劳务公司,小规模性质,9月份开的增值税发票,10月份送给对方公司,对方不要,只要普票,在10月红冲,再开普票。问题是已经产生了增值税及附加税,必须申报,那10月份我们能把交的税金再要回来吗?
你好老师,想问一下,小规模纳税人,8月份开了两张专票,这个税金我是怎么时候交,还是等10月份申请7.8.9月份的增值税的时候,申报了再交
小规模纳税人当年2月开的数电发票,4月份做红冲,在季度申报交税前,申报增值税时可以不交这部分增值税吗?
小规模纳税人当年2月开的数电发票,4月份做红冲,在1季度申报交税前,申报增值税时可以不交这部分增值税吗?
印花税的信息采集在电子税务局里面哪可以查看?
老师9月份开发票,10月份红冲,而且也不再开具发票了,10月份怎么申报第三季度的税款呢.
我们是电商公司,年销售额1500万以上,弄个代销合同,分给其他公司去销售,我们只收取服务费,但是收款订单都在我们公司,这种税务局会认吗?淘宝上的税务申报收入显示包括代销的订单,这要怎么操作呢
老师,请教下: 科目余额表中“应付职工薪酬”一级科目累计借方余额,和贷方余额,有差额,这个应该怎么核对? 我理解的: 累计借方为:实际为员工支付的 累计贷方为:每个月计提数 不太明白差额部分应该怎么核对?
公司给员工发结婚福利,实物福利和现金福利都要交个税嘛,怎么做比较适合呢?说实物福利要交个税的,要是集体买的,这怎么交个税呀
老师,水利基金按什么纳税
老师,老板出差,酒店和餐费发票是开老板个人的,还是开个体户企业名称的呢
老师,做了暂估,然后后面收到成本发票,会计分录怎么做呢?
工程公司所得税预缴申报表里面职工薪酬怎么取数?
一般纳税人也要指个人经营所得吗?
这个是小规模企业
一个季度报一次增值税 但是我看小红书有这样的做法 就是实在是不交增值税 然后等下一个季度申报的时候 抵减
只要是同一个季度内就可以抵减 但是跨季度了没办法哦
行吧 明白了
不能光看小红书,他们说的不一定对哦
行 那为什么一般纳税人如果进项不够抵了 可以下个月先不交增值税 先交附加税 然后等下个月进项来了 再交增值税呢
这又是谁说的?这个说法不对
主要是我们真的这样干了 而且都干成功了
所以感觉税务局很多地方都有漏洞 不好说这样合不合规
等发现了可能会被查