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老师,建安劳务公司,小规模性质,9月份开的增值税发票,10月份送给对方公司,对方不要,只要普票,在10月红冲,再开普票。问题是已经产生了增值税及附加税,必须申报,那10月份我们能把交的税金再要回来吗?

2022-10-19 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-19 09:28

可以的,可以这么做的。

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齐红老师 解答 2022-10-19 09:28

你得在一月份的申报的时候申请退回。

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快账用户8456 追问 2022-10-19 09:32

明年1月份报税?

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齐红老师 解答 2022-10-19 09:34

对的,是的,是这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2022-10-19
你十月份申报的时候,你之前预交的3%,你直接是填写在你的已交税费里面。
2022-09-30
你好,同学。 冲红的10万做负数收入,重新开的按正数处理,不交税的
2020-12-25
你这个申报的时候倒数第2列可以填写之前多交的,你做分录冲掉之前计提附加税,借税金及附加 负数,贷应交税费 负数
2020-11-17
好,你在11月份儿红冲,十月份你怎么开的发票,还是怎么填写就可以的,按照错误的来填写,就是红冲之前的填写。
2023-11-09
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