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我方筹建期,银行存放的存款的短信费,怎么写凭证?摘要,科目,借贷方向。详细点
老师 我现在预付-张三 1069000(贷方余额),应付账款-张三(345000)(贷方)预收账款-张三3670424)(借方余额)这怎么合并 的 摘要怎么写 麻烦写详细点
老师,您好! 应交消费税的明细账中,借方,贷方,借或贷,余额分别如何填写?
投房如果是贷方余额帐小于公允贷方记盈余公积或利润分配、要是借方差是什么分录?求详细的
请问收款方没有详细信息是什么意思呢,会计分录该如何去写
企业目前支付的股利是D0还是D1?
2023年有三十几万的临时工工资做到借:主营业务成本贷:应付职工薪酬 了但是未做个税申报怎么处理
如果自己做资产负债表利润表现金流量表,应该怎么改,我手里有一家单位的财报,但是金额太大了,注册资金太大了3个亿,而我这公司注册资金5000万, 老师,给我一份报表行不,我不会弄,给我一份现成的,谢谢老师
我们是工程公司 一部分给分包方代发工资 一部分对公结算 如果代发工资金额是50万 如果总金额是200万 但是他开了180万发票 对公还要转150万 那这30万就属于多开了吗
老师,公司将自己的房屋出租给对方,对方转租后扣除费用再将租金转回来,我们应该咋开票,他们可以确认为收入吗
本月发放上月的工资应在几月申报
麻烦找郭老师回复问题,
请问老师配送公司(蔬菜,生鲜,蛋肉,米面油,调味品)等往单位食堂配送的公司,求税种及分别税率和账务处理,谢谢老师。
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
老师,移交表上低值易耗品按摊销金额写的账面价值如5万(无偿划转)由于账上已经一次性摊销,又由于无偿划转的,移交公司不做账务处理可以吗?
您好,摘要写支付三方协议保证金,借方记其他应收款—三方协议保证金57894.52,贷方记银行存款(或库存现金)57894.52。