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老师 我现在预付-张三 1069000(贷方余额),应付账款-张三(345000)(贷方)预收账款-张三3670424)(借方余额)这怎么合并 的 摘要怎么写 麻烦写详细点

2020-11-26 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-26 16:49

同学你好 写往来清账,张三往来款清账

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快账用户4223 追问 2020-11-26 16:50

合并的分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2020-11-26 17:34

借:预收账款-张三724000 应付账款-张三345000 贷:预付-张三 1069000

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同学你好 写往来清账,张三往来款清账
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2020-08-10
您好!您这个就是重分类,因为预付账款是负数,所以你要找按照供应商来把应付和预付合并,合并后如果在借方,就体现在预付账款,合并后在贷方,就体现在应付账款里,所以你需要查明细来合并,而不能单纯从科目余额表来合并
2022-04-02
你好 看一下你报表公式设置
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