你好,都填0是填不了的。建议之前的就不改了。算了。你将其他应收款放到其他应付款,让期末有数据
请问之前注册了个公司 然后找的代理记账的 但是公司一直都没运作 今期代理记账到期了 就拿回来自己做0申报了 碰到一个问题我填企业所得税的时候有个季末资产总额不能填0 但是填别的数它显示与资产负债表中的0万元不符怎么弄啊
老师,我问一下,就是说我今天申报企业所得税时,在系统申报财务报表里面不是有一个利润表,跟资产负债表,因为我当时在做凭证的时候,我出的我的财务报表,利润表,还有那个资产负债都是都是平的,我就我就一张那些,就是这两个表直接申报的那个,就是咱们企业所得税,那就是财务报表出来的那个数,利润表里面有一个净利润总额,就是累积的那个总额,她应该加资产负债表,七出的金额等于资产负债表,所有者权利期末的那个余额,它不相等原因在哪里?
老师 我们单位上个月刚刚成立 然后做了税务登记 但是银行那边还没有开户 然后这个月不是申报季度的 他要申报企业所得税呢 然后那个资产负债表上的资产总额我们应该是零 但是他让填数呢 这个企业所得税该怎么申报呢
请问老师,本季度报税,企业刚成立没有业务,报企业所得税资产写0过不去,我就写了0.01,然后资产负债表我也写了0.01,今天才想起来资产负债表应该写100,我是作废重报比较好,还是等下个季度直接申报正确的
外账从财务公司接回来,然后我们进项抵扣还有30多万的税额没抵扣呢,但是我看他做的是资产负债表上面那个库存商品都是零,那个应交税费也没有,你说这个我应该现在咋做?
老师 所得税预缴申报 时 以计入成本费用的职工薪酬为80000 然后实际支付给职工的薪酬为100000这样合理吗
老师,如果是法人,代收A公司的房租,那分录是做:借银行,贷:应收-A公司还是贷:其他应收款-法人?
成本少结转了,可以跨月补结转么
享受国家政策,需要通过联合社进行补助,例如合作社国家补助20万,那么就需要合作社开票给联合社20万的票。国家把款打给联合社,联合社然后再转还给合作社分别怎么做账?
老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊
请问老师,我收到了客户的货款,当月还开了发票,那我做账的时候是直接做借:银行存款,贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款?
民非组织残保金不免是吗?
老师 在没有利润期间 已经预缴的所得税 分录为借:应交税费—预缴所得税 贷:银行存款 要挂在应交税费—预缴所得税科目还是所得税费用这个科目?不用结转到本年利润吧?
老师你好!公司外汇收入,收到外汇当日,按当日汇率计算收入。从美元户转到人民币户,借方:按照银行回单上的结汇汇率计算人名币账户金额,贷方按外币户收款当日汇率计算金额,差额计入汇兑损益,我这样做对吗?
老师资产负债表里的年初余额指的是什么
那个负数的应付账款挪应收账款去吧?
你好,是的。就是这样了
但今年都没有发生额啊?我不知道咋弄啊
你好,什么业务都没有吗
对呀,咋办?
你好,做一笔借钱的业务了 其实正常房租,水电,一个人的人工是要有的
我查了之前申报的财务报表,也都是0,我也不知道它为啥报表0,申报资产总额10.24
我只做了职工薪酬
你好,这个老师也不知道,看表格数据应该是填错了
那我应付职工薪酬每个月2850,2季度报了5700,5月开始的,这个季度是不是应该累计?14250?而且要填到管理费用?
你好,是的。就是这样填了。