你好,这个要去税务局问下,有的是不允许更正,只能更正汇算。不能更正季度申报
老师你好,1月份更正了22年、23年损益类科目账入了以前年度损益调整,我需要更正22年度所得税汇算清缴吗?23年所得税汇算还未报,23年的以前年度损益调整我该怎么办
老师好,做23年企业所得税汇算清缴时,发现23年第四季度企业所得税申报错误,请问现在能再电子税务局更正申报吗?
老师,一季度的财务报表,所得税都报了,,还有23年汇算也报了,现在想改23年四季度的财务报表和所得税报表,需要怎么操作
请问更正完22年财务报表和企业所得税年报后,23年的财务报表季报是不是都需要更正,还是只更正第4季度财务报表后进行企业所得税汇算清缴,申报年度财务报表
老师,23年的出口转内销,收入已经确认了,税务系统,更正申报,要更正哪几期的?23年有几个月都确认收入了!所得税汇算清缴,还要调整么?还有企业所得税报表
个人社保部分相差对计提0.06怎么写分录
老师,申报季报时出现这个提示,查了增值税申报表本年累计数和所得税申报表的本年累计数是一样的金额,怎么会出现这个提示?它的取数规则是什么呢?
老师 所得税预缴申报 时 以计入成本费用的职工薪酬为80000 然后实际支付给职工的薪酬为100000这样合理吗
老师,如果是法人,代收A公司的房租,那分录是做:借银行,贷:应收-A公司还是贷:其他应收款-法人?
成本少结转了,可以跨月补结转么
享受国家政策,需要通过联合社进行补助,例如合作社国家补助20万,那么就需要合作社开票给联合社20万的票。国家把款打给联合社,联合社然后再转还给合作社分别怎么做账?
老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊
请问老师,我收到了客户的货款,当月还开了发票,那我做账的时候是直接做借:银行存款,贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款?
民非组织残保金不免是吗?
老师 在没有利润期间 已经预缴的所得税 分录为借:应交税费—预缴所得税 贷:银行存款 要挂在应交税费—预缴所得税科目还是所得税费用这个科目?不用结转到本年利润吧?
汇算更正了 提示跟季度报表不一致
你好,所以说要先跟税务局确认下。有的是去大厅更正。
大厅是可以更正的吗
您好,看地方,但是他们能给你解决这个问题