你好,你在哪一个月份申报的增值税?看一下所属期。

老师,你好!合伙企业经营所得汇算清缴,自然人合伙人,21年按照权责发生制少确认收入了,还有部分成本发票没有确认,我现在要怎么更正,涉及哪些税
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
老师好!2023年汇算清缴已申报,但因为收到国税要求,期中5月份一张出口退税转内销发票,需要更改2023年5月份的增值税报表,以及23年的所得税年度报表,已在大厅变更,并补缴了税,请问公司财务报表需要改吗?
老师,23年的出口转内销,收入已经确认了,税务系统,更正申报,要更正哪几期的?23年有几个月都确认收入了!所得税汇算清缴,还要调整么?还有企业所得税报表
老师你好,我们去年企业所得税汇算清缴时将要分期确认的收入全部做了调增,今年发现应该是不用调整的。但因为公司迁址无法更正去年的申报表,有什么处理办法吗?
我司为小规模纳税人本月融资租赁一台设备,本金加利息价格合计为 329640,分 24 期付款,每月付款金额为 13735,发票分 24 个月开具,每月开具 13735,请帮我写一下完整的会计分录,当租赁期结束时该设备所有权属于本公司,之后该怎么计提折旧 麻烦帮我写一个完整的分录
我们小规模建筑企业,在申报的时候,抵扣的分包款一定要和本次的开票项目对应起来吗?比如说我这次开了A地址发票,申报抵扣的分包款是关于B 地址的
老师,能问一下那个亿企代账那个软件,交社保在里面参保信息里面有,然后是不是就说明这个月可以给他报社保了?
麻烦咨询一下老师,出口企业,当年出口商品,企业不想申请退税,把出口商品所有商品全部转为内销,可以吗,这样有风险吗
老师餐饮业收款都挂预收账款,根据开发票确认收入可以吗
老师,监理公司新签订了一个项目,甲方打的预付款,也开了发票,但是这个项目并未开工,这种情况需要确认收入么?
员工填写了借款申请单。去出纳那里借了5000块钱。买办公用品。现在拿回来6000元发票。出纳还要补他1000元。请问出纳要怎么登记现金日记账?
老师,签订海外商业服务协议支付的费用,发票开什么类目
可不可以12月份把年终奖计提了,然后个税也把它申报掉了,但是发放可不可以到明年在发放呢。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
收入不需要调整,收入已经定了。
是要只调整增值税是么?
的对的,只调增值税的就可以的。然后汇算清缴的时候,纳税调减,因为你这个费用可以税前扣除。
汇算清缴在哪一栏调!
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
账,也只填增值税,把之前的收入*13%,借利润分配,贷应交税费,销项税
啊对的,是这么做的。
谢谢老师啦
不用客气,工作愉快。