你好,这个去看你报给税务局的所属期1-九月份的数据

你好,这种9%税率的通行费发票可以进项抵扣吗?
郭老师在吗,有个问题请教一下
老师采购库存商品原价采购,后来返利,我做分录怎么做,再后来用返利采购货物这样我成本怎么做分录
罚款和罚金怎么区分?
建筑企业简易计税的增值税及预缴税款的月末结转,麻烦老师分录怎么弄
无票收入,正常做账,要在当月做纳税调整吗
你好老师!九月建的账,现在已经做了9和10两个月的账了,但是当时没有期初数,现在有部分期初数(也就是8月末9月初的往来),现在还能直接输入在期初里吗? 如果不能,那直接做分录做进去等于体现在11月份的发生额里的,这样行吗!?谢谢
个人开给单位劳务报酬发票,是单位代扣代缴个税吗
老师好,请问怎么查现在国家颁布的新政策?
老师您好,最近公司注销是不是比较麻烦?要是注销时候账上库存商品有26万,其他应付款为负数90万,像这种情况能不能注销呢?要怎么处理这些库存呢?实际库存是没有了呢,
9月份没有支付,是不是只要需要填到1~8月份的数据呢?这个还是怎么填写?
老师在9月30号之前,9月份的工资还没有支付
9月份的工资没有支付,不填写。
老师,已计入成本费用的职工薪酬(单位:元),日应付职工薪酬下面所有的科目,包括职工薪金,福利费,公积金,社保等等这些。但是实际支付的只取工资薪金这一个二级科目取数的口径不同呀?
对的是的,这两个取数口径不一样。