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老师您好,麻烦问一下,21年开出的增值税专用发票,因开票错误对方一直没有认证,现在我们能开红字发票吗?

2025-10-22 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-22 09:15

你好,理论上,可以开红字发票

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快账用户7482 追问 2025-10-22 09:18

为啥说是理论上呢,有什么影响吗?

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齐红老师 解答 2025-10-22 09:19

现在是数电发票了,不确定能否直接开具,可直接试试

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快账用户7482 追问 2025-10-22 09:22

老师,小规模纳税人收入正确分录应该怎么做就对了

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齐红老师 解答 2025-10-22 09:27

借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税

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快账用户7482 追问 2025-10-22 09:34

税按1%还是3%算

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齐红老师 解答 2025-10-22 09:35

增值税按1%开具,按1%计算。

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快账用户7482 追问 2025-10-22 09:35

那2%计入营业外收入?

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齐红老师 解答 2025-10-22 09:43

若不用交增值税,按1%转营业外收入

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快账用户7482 追问 2025-10-22 09:49

2%不用管了对吧

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齐红老师 解答 2025-10-22 09:50

是是的, 2%不用管了的

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你好,理论上,可以开红字发票
2025-10-22
你好,你没有认证,让对方开红字发票信息表就可以
2023-05-30
不小心 点错了 抱歉 如果你们二月份收到这张专票,你们没有进行抵扣的话,是销售方发起申请开具红字发票信息表。如果你们这个发票已经入账的话,对方是需要把红冲的发票寄给你们的。
2022-05-30
你好,不需要退给他的,对方给你开了负数发票,需要给你一份。
2022-11-08
这个是购买方开红字信息表,销售方根据这个开红字发票
2021-02-22
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