按年租金 35000 元算,税金看出租方身份: 小规模:增值税≈346.53 元(1%),附加税≈41.6 元(增值税的 6%-12%),印花税 35 元,合计约 423 元 / 年。 一般纳税人:增值税≈4026.55 元(13%),附加税≈483.19 元,印花税 35 元,合计约 4544.74 元 / 年
老师,我们单位属于公共交通运输行业,也有出租车业务,就是我们买车,出租给个人,个人除第一次需要付足车款外,合同内每年需要付6000元的费用,这笔费用我们开票应该是什么应税名称呢?
老师,请问我们公司的租赁期是2022年9月20日至2025年9月19日,房租总额是489268元含税,不含税金额是448869.72元,税额是40398.28元,合同规定是半年支付一次房租,已经支付了2022年9月20日到2023年3月19日的房租78194元含税,不含税71737.61元,税额6456.39元,我公司的借款利率按3.85%算,按照新租赁准则,这个会计分录要怎么做?
老师,请教您一个问题,我们公司租赁我们员工的车,每个月给他支付5100元这个是需要员工去税务局给我们代开租车发票吧,这个税率是多少,另外我们需要给他申报个税吧,如果申报是按什么类型给他申报呢,来年个税汇算清缴他这部分收入用合并工资薪金申报吗
老师,您好 我这边出租住房给企业,我去税务局代开发票,需要些什么资料?还有就是税率是怎么计算的,一共三套,一套是22万,两套是一万多一年的租金
老师,您好!我是个人独资的一般纳税人企业,生产制造业的,公账上个月收到一笔来自融资租赁公司的汇款441899.04元,还有一份利息的普通发票,135016+ 6%税款8100.96=143116.96。刚跟相关人员拿到协议,主要内容是承租人(我方),融资租赁公司购买我方的窑炉,共计50万,再承租给我方,然后我方分3年,逐月支付租金,3年共要支付635016元。同时扣保证金5万元。8100.96税款要我方承担。请问,关于这项业务,我的会计分录要如何做。
根据文件要求,公司员工因在外办公,先自己购买商业保险了,找公司报销可以吗,发票开具的是个人。
老师您好,请问企业所得税预交申报表,已计入成本费用的职工薪酬这块。建筑劳务公司(纯劳务公司)这个地方可以只填管理人员工资,像农民工工资可以不填吗?
老师,预缴企业所得税申报表里面新增的职工薪酬栏,请问实际支付的职工薪酬是要怎么取数?好像是说要跟个税申报的来比对吗?那有个问题就是,1月发放的是去年12月的工资,9月工资是在10月发放,
公司12月升一般纳税人,但是12月之前签了几个大工程合同是没加税点的,那开票必须按9%来开吗?还是根据合同来
老师,股权转让跟当时是否有销售额有关系吗?什么样的关系
老师,9月工资我们这个月还没发放,那9月个税需要先按照工资表上的9月应发工资先申报9月个税吗?我是前两天就按9月计提的应发工资来申报了9月个税了的,但是我同事跟我说要实际发了工资才能申报个税,没发工资就要0申报个税,是这样的吗?
老师,我公司是苗木公司的,为什么没有成本呢,人工有几个是在苗场上班的,工资会计分录怎么做才能做成有成本呢
老师,就是个税申报和发工资有关系吗?就是如果公司一直没有钱发,工资已经挂账了,那么个税申报系统里个税是零申报吗?还是不用申报?
我是一般纳税人(建筑工程公司)1月有一张进项专用发票认证了,但是9月把之前认证的红冲了,我这个红冲了的发票凭证应该怎么做?是不是要做进项税额转出?
董孝彬老师可以问个问题吗?
对方个人
个人的话增值税是1%,附加税是增值税的5%或者6% 所得税是看税局收多少