开票是按1%开具的还是?

老师,你好,小规模公司季度增值税减免,放入营业外收入贷方计多怎么冲减
小规模现在减免的2%用记到营业外收入么?
老师你好,请问小规模企业减免增值税计入营业外收入。那A105000纳税调整项目明细表应填在哪一行
请问老师,小规模减免的2%,用记营业外收入吗
老师你好!请问小规模减免税额已入营业外收入,次发票冲红,减免税入营业外收入是一个季度的,但红冲只有一张发票,那营业外收入是要按照全部金额冲红吗?怎样账务处理?
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
1%开的啊呢
1%开具的,季度销售额没有超过30万,不用管了
超过了就是
现在要怎么填啊
填写增值税申报表,不涉及营业外收入
在减免税优惠表中填写减按2%的部分
又一个问题,小规模纳税人开票收入按1%价税分离,不开票收入按3%价税分离吗
我肯定说的所得税表啊
按利润表上的营业外收入填写即可
会提示跟增值税表不一样达
不用理会,增值税系统是默认设置的3%。
做账要把那2%做到营业外收入吗
做账,不要把那2%做到营业外收入