为啥是暂估呢?商品已经出库直接结转销售成本就行

有收入票,是专票收入,是不是这个月就要做计提城市维护建设税,教育费,地方教育费附加这一笔分录,和还要做一笔成本分录,就是暂估成本的分录,所有一个月要是有专票收入就要做这三笔分录是吗
做暂估要结转成本吗,宏伟老师说要结转成本,要不然做暂估就没有意义,不明白啊,我暂估这部分又没有确认收入,为何要做成本呢
麻烦老师帮写一下建筑企业暂估成本,确认收入,结转成本的分录,谢谢。
老师 出口退税的进项发票一般都是收到之后就立马进行勾选认证、用途确认吗
#提问#老师我们公司出口货物在1月12日和24日已经出库,当月未开具发票,2月份才报关出口,问我1月份做账时怎么确认收入,暂估收入时需要视同内销暂估销项税额吗?怎么结转成本具体分录给写一下吧;1月份申报增值税时,出口的需要在内销增值税申报边上暂估增值税吗?老师仓库已经出库了,我做账肯定要结转成本的,收入怎么确认,确认了就得缴税。
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
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因为没有票啊
没发票,先收到货就要暂估库存商品入库的,不是销售的时候才暂估