为啥是暂估呢?商品已经出库直接结转销售成本就行
有收入票,是专票收入,是不是这个月就要做计提城市维护建设税,教育费,地方教育费附加这一笔分录,和还要做一笔成本分录,就是暂估成本的分录,所有一个月要是有专票收入就要做这三笔分录是吗
做暂估要结转成本吗,宏伟老师说要结转成本,要不然做暂估就没有意义,不明白啊,我暂估这部分又没有确认收入,为何要做成本呢
麻烦老师帮写一下建筑企业暂估成本,确认收入,结转成本的分录,谢谢。
老师 出口退税的进项发票一般都是收到之后就立马进行勾选认证、用途确认吗
#提问#老师我们公司出口货物在1月12日和24日已经出库,当月未开具发票,2月份才报关出口,问我1月份做账时怎么确认收入,暂估收入时需要视同内销暂估销项税额吗?怎么结转成本具体分录给写一下吧;1月份申报增值税时,出口的需要在内销增值税申报边上暂估增值税吗?老师仓库已经出库了,我做账肯定要结转成本的,收入怎么确认,确认了就得缴税。
老师,我问下计提工资时候,包含了个人部分,费用这块,不是体现不出来都是公司的费用
老师你好,银行账户出现一个叫批量代发手续费的东西,扣了两块钱,这个怎么做账
收到个人代开的设计费发票,已在个税系统申报代扣代缴个人所得税,怎么做账
像电商公司印花税该怎么交?
报个税的时候到底报的是实际到手的工资还是 没扣个人医保社保的工资
总机构要出合并报表报企业所得税,那总分机构单独的报表要抵消什么科目呢?
老师我9月份付款的,10月份收到发票,可以做9月份费用吗?
老师好 9月份开了外地的建筑发票 我预交了税款,然后没来的及把完税证明给代理会计,代理记账会计按照没有预缴的情况给扣了税 这个怎么办老师
老师请问一下,外经证外地申报的施工工人的工资要算在已经计入成本的职工薪酬里吗?
请问工程项目的咨询等服务是否按技术合同缴纳印花税
因为没有票啊
没发票,先收到货就要暂估库存商品入库的,不是销售的时候才暂估