这个如果你产生了销售收入,暂估是要结算成本的,如果你没有收入的话,就没有必要结转成本。
老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧,有朋友说暂估成本,本身没有成本,暂估成本怎么冲平,不暂估可不可以?会计分录应该怎么做?包括月底结转怎么做分录
做暂估要结转成本吗,宏伟老师说要结转成本,要不然做暂估就没有意义,不明白啊,我暂估这部分又没有确认收入,为何要做成本呢
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
结转成本,结转的是什么成本,就是说有进项进来或者是做了暂估,这两个都结转成成本吗 万一就是之前有个暂估的,有三个品名,一个票进来了,另外两个没有进来,这个月,我把上月做的暂估冲掉了,又重新把两个没进来的暂估了,那么这两个品名要不要结转成本?
销售库存大于原始库存 暂估入库后 是不是结转暂估的成本 然后次月取得发票红冲暂估 做一个正确的入库 是这样吗老师 结转暂估的成本要不要红冲呢
老师我单位是商贸企业,对方公司给了一部分返利,让开一张服务费发票,数量我写1,单位可以空着吗,谢谢老师
老师,新起了一个营业执照,公章法人财务章已经印刻完毕了,现在应该是先去银行开户还是先去税务登记?
老师,我们公司是门窗私发零售公司,从今年就没人做账,我刚进去要涉及补账,之前的会计往来科目混着用,同一个客户应收账款贷方和预收账款贷方都有余额,我再补账过程中,还遇到同一个客户交的尾款的话,可以做应收账款贷方,月底结转收入先冲应收账款贷方吗?
你好老师,这家公司是小规模纳税人,会计这样做账可以吗?不是只有一般纳税人才会用到主营业务收入和应交税费-应交增值税(销项税额)吗?还是说这样做也行?
老师完成实缴企业或公司有哪些利弊好处呢?
出口的产品是可以退税或者免税的,是不是不用做应征税报关单用途确认,只有出口的产品不能退税的时候才要做应征税报关单用途确认?跟外贸生产企业不搭噶?
老师你好,出口商贸企业今年业务增长去年2备,税局要求写证明,应该如何写
麻烦老师帮我看下以及纠正,谢谢: A B C是国内三家公司,D是国外公司 现在处理国内与国外间债权债务抵消。 背景:A欠D20万欧,B欠D10万欧,C欠D16万欧,ABC合计欠D 46万欧,D欠C 46万欧(税费各自承担,后面以信用证形式向对方开具)。 处理: 借:ABC应付账款 46万欧 贷:C应收帐款D 46万欧 国内债券债务抵消 背景:C帮AB共同抵消了应付给D的债务30万欧,AB用债权抵消。A应收C 2万欧,线下另通过转账支付C 18万欧(走哪个科目?其他应收款?)B应收C10万欧。 处理: 借:C应付账款A 2万欧 贷:A应收帐款C 2万欧 借:C其他应付账款A 18万欧 贷:A其他应收账款C 18万欧 借:C应付账款B 10万欧 贷:B应收帐款C 10万欧
一般纳税人销售给个人。怎么记账?税率怎么算?老师。
老师,一般纳税人销售货物给小规模怎么做账?税率怎么算?
我们家是做钢材商贸的,买进卖出,他产生的运费是计入销售费用吗,有没有什么比例,税务大概多少啊,一个月运费也不少钱,刚才都成吨成吨的
这个运费并没有一个比例,只要你真实发生的就行。
你这个运费的话,进入到销售费用也可以。
老师钢材商贸公司,有没有什么注意事项
这个就是你的进货,能够及时取得发票就可以了。
那我一年下来买进卖出的规格和吨位要保持一致吧,还有人家给我的返利怎么做账啊
对你的买进和卖出的话。尽量保持一致