你好这不要紧的这个,可以申报的

老师你好,我想问一下,就是我9月份申报个税的时候,嗯,报了工资了,但是没有记账,我10月份的时候是这样记的补贴发放上月工资借管理费用,职工工资待应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷库存现金,这样做可以吗?
老师你好,我公司是建筑劳务公司,企业所得税季报中的职工薪酬中,已计入成本费用的职工薪酬我填写的是个税申报的工资总额,实际支付给职工的应付职工薪酬我填写的是扣除保险跟个人所得税的金额,这样跟计入成本费用的职工薪酬不一致,这样对吗?
我们公司的个税是按照权责发生制报的,不是按收付实现制报的,当月发的工资,当月就报了,比如9月的工资10月发,10月就会报了这个工资。那么企业所得税的实际支付给职工的应付职工薪酬必须要有应付职工薪酬工资借方发生额减去期初贷方余额吗 。
老师好,三季度所得税报表,我们已计入成本费用 的总金额是62925元,实际支付给职工的应付职工薪 酬是84965元,因为今年1月份支付了去年的工资,这样实际支付 的薪酬比计入成本费用的薪酬多,这样会有风险吗?
老师你好,我想问下,3季度的企业所得税申报表里面,应付职工薪酬实际发放金额,看应付职工薪酬的借方金额,但是本年应付职工薪酬的借方里面有付的去年4季度的工资,这种情况怎么填
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
是啊,因为有时间差的呢 一般也不会那么敏感吧
是的,不要紧的这个情况下