登录自然人电子税务局扣缴端,选择1月所属期进入综合所得申报界面,点击【4申报表报送】→【更正申报】。在【收入及减除填写】→【正常工资薪金所得】→【更多操作】→【减除费用扣除确认】中,将符合条件的纳税人【是否直接按照6万元扣除】从【否】改为【是】,确认后重新计算税款
老师我公司的所属行业是科技中介服务,我申报增值税的时候有这个风险提示,我该怎么操作
老师报税的时候系统提示我这样,我该怎么操作
老师你好,我公司是个人独资企业想要注销,走简易注销的时候提示这个是啥意思?直接下一步就行吗,我12月份的时候就想注销但是也提示我这些没申报,应该怎么操作
请问下老师,就是申报增值税的时候,提示这个,我需要怎么操作呢?
申报个税提示个这该怎么操作?
老师:我们建筑行业的,对方让选开研发技术税目,不行吧?
老师,24年12月份的工资25年一月份才发放,一月份扣个税,那请问这次填写的企税实际发放的职工薪酬包含这笔款吗
成品油发票可以直接进成本吗?
招待费的专用发票,直接是,借:管理费用,贷:银行存款吗 费用是全部计入管理费用吗,
老师 你好个体户变更法人 需要交什么税吗
个人代开房租租赁发票要交哪些税?麻烦发一下税率表
老师你好!请问我们不同项目请老师来讲课或做咨询服务的,不同老师不同费用有200、300、500元,这样的需要申报个税劳务费吗?还有怎么做分录(民非单位社工中心)
老师请问我们是自产自销的苗圃,上个季度只开了一张红字发票(销售树苗),申报增值税报表时填在12栏负数,但免税表第一列填上就提示应大于零,不填又通不过,怎么办啊?
小规模纳税人,一季度超过30万,全部开了普票做了,借,应缴税费,应交增值,小规模,贷.银行存款,这样,余额一直在借方,我应该怎么做,把它抹平
民非企业收到稳岗返还会计分录
为什么要更正申报?
因为你换了电脑不更正申报不了。
嗯嗯,谢谢老师
不用客气,工作愉快。