你好 有具体的提示吗
老师请问信息服务费收入,申报增值税的时候是属于什么类目,因为我打印增值税缴款凭证的时候显示我申报的是其他现代服务类目,但是我的另外一个公司,也是同样的业务,增值税显示的类目是:咨询服务类 是应该以这个为准吗
老师我公司的所属行业是科技中介服务,我申报增值税的时候有这个风险提示,我该怎么操作
老师我是小规模纳税人,公司未发生业务,企业所得税申报时有这些风险提示?我应该怎么办?
老师,我在申报企业所得税的时候,有这个风险提示?请问怎么处理
请问下老师,就是申报增值税的时候,提示这个,我需要怎么操作呢?
所得税报表,实际支付给员工的应付职工薪酬是不是填应付职工薪酬借方本年累计数
外经证的印花税需要在外地预缴吗
老师,我司有个租客,9月付了10月的租金给我们,我在哪个所属期申报增值税和房产税呢?
我司25年出口的有报关单的数据,但是采购发票没有收到,所以我就没有开具销项发票,税务没有确认收入,这个在税务和海关上会有疑点跳出来吗。
分公司可以独立卖资产吗
公益性捐赠只能汇算清缴后扣的是?分类所得? 可以在汇算前预扣也可以在汇算后扣的是?
一点下载后,成乱码,打不开怎么办
企业所得税缴费分录可以不做计提直接缴费吗?
老师,我上个月是在网页版申报个税,这个月在扣缴端申报,出现了这个提示,我还重新用网页版申报行不行?这要一个一个改是不是很麻烦?
老师你好,公司为小规模纳税人由总分公司所得税合并到总公司申报,请问分公司盈利1万多所得税应该交592块多。请问老师是合并到总公司一起计提还是总分公司分别计提
就是这个提示
您好。您符合加计抵扣,您提交声明,然后可以加计抵扣进项税额。
怎么提交声明?
。就是填写加计抵扣声明。
怎么填写,在哪填写
如何提交加计抵减声明?操作指南来了 https://www.360kuai.com/pc/91bca8e0699d13d05?cota=4%26kuai_so=1%26tj_url=so_rec%26sign=360_57c3bbd1%26refer_scene=so_1