要么补交了,要么直接调账冲利润分配

老师,你好,我的账上有利润分配-未分配利润贷方余额407193.02,发生了一笔18年由于发票不合规被税局列支出来了60多万,产生了这样一个余额,这个余额该怎么弄?把它分配了吗?
老师你好,我想问下,我的进项票税务系统上的抵扣金额笔我账务上的多了一千多,我现在做账按照税务系统上的金额来做,那么我进项税额贷方有数据了,那我要转出这一千多吗?
老师,请教一个问题,公司几年下来有利润 产生,最后转成利润分配-未分配利润里,这笔金额几年下年金额就会很大,分配掉利润老板要交20%个税,平常 你们是怎么处理的
老师你好,我想问一下公司不管基本户还是一般户发生的每一笔银行流水都必须要做在外账上吗?不然银行存款余额就不平了,那我内帐跟外账的区别是什么呢?内帐的银行存款是不是可以不平呢?
老师好,我是小规模公司,发现应交增值税余额贷方里一直有一笔余额5千多元,以前年留下来的。(实际上是没有要缴的税)这个我要做什么分录来调平?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
但是每次报税的时候电子税务局都不用交这笔钱,如果冲利润分配要怎么做分录
借:应交税费-水利 贷:利润分配