你好,这个代金券是你赠送给对方的吗?还是以后谁要付款给你

老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
您好,老师,我公司是做室内设计的,最近签了一个合同,合同总金额为10万块钱,里面7万块钱是代购费,3万块钱是设计费,客户把10万块钱转到我的对公账户了,然后后期我给他代购家具啥的,买家具的钱我用对公账户支付给家具公司,发票由家具公司直接来给客户,我在中间只挣设计费3万,并且和客户签了代购合同,请问有什么税务风险吗,我在税务上的收入是不是申报3万元,另外怎么做账呢,就是我付款给家具公司的时候
老师好我想请问一下,我们给另外一个公司付了一次10万押金,对方给开了收据,现在这笔钱又要作为货款,又重新开具了发票,请问下面这样做账对吗?4月开的收据借其他应收款10贷银行存款105月重新开了发票借应付账款10贷其他应收款10,这样做账对吗
老师。我们公司今年3月份订了一批钢材,付了定金,对方期间已经把钢材给我们做好了,但是我们一直没有提货,后来就不要这批钢材了,想跟他结束这个合同,但是对方说他们产生了损失,要扣我们的定金,现在6万的定金只退回来3万多,老板说这2万多没退的钱他们不给我们开发票,问我咋做账,这种他应该不用给我们开发票吧,另外咋做账呢?
老师,公司在筹建期间的费用计入管理费用—开办费,还是长期待摊费用,以后在摊销呢?有第一笔收入算是筹建期间结束吗?
你好,老师,请问下我们这个月的印花税申报应税金额130多万,印花税不享受减半征收了吗
我们是个体户,如何开具发票
老师好 请问9月份的个税应该怎么报 我们是月底发的当月工资 社保个人缴费部分是按没调增前来算的 那个税里面的个人缴费部分是填没变动前得 还是要填最新的 按最新的那就和实际发的金额对不上了
老师,有个小规模公司每个月个税申报的法人,我现在拿到流水看到有7月转账给其他个人14500,9月转账10000,支付的人工费,这两笔个人转账入账工资薪金吗?我没申报个税呢,如果入住工资薪金,现在是需要更正个税申报吗?从几月开始更正?
郭老师,郭老师请问一下就是今年的审计报告计公司出错了,然后我们是民间非营利组织已经年报完了,现在才发现错了,然后说可以帮我重新报告,但是我年报上面的数据又不一样了,怎么办呢?要怎么做呢?
离线退税,没有讲解,怎么外部数据采集
老师,销售费用-促销费可以税前扣除吗。
成品油发票什么情况下不入账
计提房产税和士地增值税的会计分录
都是老板自己的公司,不会在付款回来
如果不支付的话,借应收账款90,000 贷,主营业务收入 ,应交税费 借银行存款 销售费用30,000 贷应收账款90,000
你好,作为销售费用30000?我怎么没太懂
你好赠送的视同销售