是,一般纳税人公司销售购进的二手车10万,应交增值税=100000/1.03*0.02

老师,销售二手车的增值税具体怎么算,比如这个月含税销售额10万元,谢谢
公司销售自己使用过的二手车,一般纳税人购进时候为10万,未抵扣增值税的二手车怎么计算应缴纳的增值税
老师,我们公司卖了一辆二手车,二手车销售统一发票车价是6万,增值税我交多少,怎么算
老师好,公司销售购进的二手车10万,应交增值税=100000/1.03*0.02,是这么算的吗?
老师好,公司销售二手车5万,借:银行存款50000 贷:营业外收入50000/1.02 贷:应交增值税50000/1.02*0.02,是这么算吗
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
处置二手车,怎么做分录,不用缴纳企业所得税呢
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-简易计税
再结转固定资产清理到营业外收支
借:固定资产清理 80000借:累计折旧 20000贷:固定资产10000,借:银行存款 50000贷:固定资产清理20000 资产处置损益29029.13贷:应交税费-简易计税970.87
买入10万,折旧2万,卖出5万,是这么做分录吗
是的,你的理解是对的。
这样做的话就不用交企业所得税了吗
是的,卖亏了,不用交所得税
如果购入二手车以后,一次性提完折旧了,后期再卖的时候直接借:银行存款贷:资产处置损益 应交增值税 ,是这么处理吗?
是的 ,是这样处理的
一次性提完折旧,这样销售也不交企业所得税税务会有风险不
贷:资产处置损益,会增加利润总额,要交企业所得税
那不做在资产损益里,做在营业外收入也可以是吧
是,做在营业外收入也可以