同学,你好
一般开具红字发票冲销

老师您好,发票已经抵扣发现发票税额错误,少抵扣了这种账务应该怎么处理呢?
发票已抵扣并统计确认了,现在又不想抵扣了怎么处理
老师,已经抵扣的发票又需要红冲,那么这部分怎么入账。已经抵扣的怎么处理
老师,我发现我抵扣的进项票中有业务已发生,但现金流未发生,又做了进项抵扣,这种情况的账务处理怎么做?
老师,收到异常发票,之前已经抵扣了,现在要转出怎么处理账务,分录怎么做
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
公转私什么款,就是说备注什么用途是不需要纳税的
公转私备注什么无语纳税
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
对方开是吧
同学,你好
嗯嗯,是的
老师,怎么开呀,抵扣也能开是吗
同学,你好
一方开具红字确认单,另一方确认。
销售方凭借这个开具红字发票
怎么做进项税的转出
同学,你好
分录吗?
做之前分录的红字分录,就是一摸一样,金额负数