同学,你好
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。

你好老师,1.上月进项500,全部进行了认证,销项 100,月底如何结转增值税? 2.到了本月销项300,无进项,上个月的留底结转想要在本月抵扣,如何做会计分录?
请问老师,我司增值税是年底结转一次,我12月是按照2022年总的增值税销项和进项税进项结转了,结转后销项税额清零了,进项税额贷方还有2万多少的金额,是哪出问题了?
老师,年末增值税 假如进项80,销项100,怎么结转
老师,假设12月建账,12月进项税100、销项税80、请问年底结转时如何结?
假设,12月建账,12月发生进项税是100万,销项税80万,请问本月不需要交税,年底结转到三级科目,是不是这样做,借:应交税费~销项税 80 贷:应交税费~进项税80 这样对吗?
老师,请问一下我们公司有笔劳务费上个月误发了,做账挂其他应收款了,这个月又确定能发了,这种这个月做账怎么做,还有这个月需不需要报个税
请问老师,个体工商户做账必须要发票吗,政策依据是什么。谢谢
请问老师,蔬菜,肉类开发票时,只开具蔬菜类,肉类,后面附自己写的不是开票系统的明细清单标明每次买的各类数量单价,这样的发票属于有效发票吗?因为买菜品种很多,琐碎。
老师,新办企业已经完成税务登记,现在要授权其他人成为办税员怎么操作
老师,公司用小企业会计准则,现查账发现23年有几笔应收厂家账款一直没有冲账,贷方是主营业务收入,但实际上这几笔类似厂家给予我司的激励费,24年初这几笔款对方已经全部转到订货系统给予我司订货用,对方开了折扣发票。我们也按折扣金额入账了,请问现在这几笔应收账款我该怎么调账
公司有未分配利润130万,但是账面上主要是应收账款,公司资金实际上没有多少,这种情况可以进行分红吗
老师,我们是制造企业,开具机器调试费和技术服务费,是不用计算成本的吧,机器有材料、人工和电费分摊成本
工会经费是按工资提还是工资加所有福利提
老师好,现在在申报 季度 企业所得税,第一行和第二行分别怎么填?请老师详细讲下
请问公司租个人的汽车,会产生哪些税金?和股东分红对比,哪个更合理省钱