截图你的增值税申报表看一下

老师,麻烦您帮我看一下这两个表填的对吗?小规模纳税人,专票不含税收入56200.62、普票不含税收入23389.11。您看一下报的增值税等的数字对吗
我司是小规模纳税人人,第四季度 开票含税金额:130000,未开票含税金额:2300000。 账务处理如下: 借:应收账款 2430000 贷:主营业务收入 2430000 纳税申报的话填增值税申报表主表第12行其他免税销售额2430000,增值税减免税申报明细表 免征增值税项目销售额: 2430000、免税额:72900 老师,麻烦帮我看一下这样处理对不对
小规模报增值税开票+无票收入为超30万 提交时显示比对不通过。老师帮忙看一下
老师,麻烦帮我看一下这个增值税减免申报表填得对吗?小规模纳税人,24年一季度就开了一张普票,金额39603.96,税额是396.04,帮我看看这个报表是不是这样填的?
麻烦问一下老师,个体户超市,因为针对个人没有开票收入,只有未开票收入,这个季度增值税申报时,未开票收入怎么填写?
老师,补充医疗保险是由企业承担还是个人承担呢
请问老师,2021年实缴了注册资金,一直没有申报印花税,2025年申报会有滞纳金吗
投资者减除费用要做到账里吗
公司免费接受一台车 当时未做账务处理没进固定资产 现要将这台车辆买出去有什么隐患吗
老师,关联企业之间的有偿借款,要缴纳印花税吗?为什么
老师,制造企业的房租是不是要入制造费用
老师,发票信息开错了,金额没错,冲红重开了,这种怎么分录,谢谢
老师,我们是培训公司,收的那种学员报名费可以当期一次性确认完吗?不按照学员上课情况,直接当期收当期全部确认收入。这样可以吗
老师,公司购买的车子,要按照固定资产核算,要每月计提折旧还是一次可以入成本费用???
招待费可以暂估入库不,今年的有一部分招待费发票开在2026年
你看一下
可以的,可以这么做的。这个填写提交就可以的,如果它提示你减免的那里不对,忽略提交。
这个里面有没有要填写的
系统自动出来的,这里不用修改
这个也合适里呗
对的是的,这里也是
老师,我的税额是5556.2元,你看一下,我缴费,不会出什么错吧,麻烦你在给确定一下,可以吗
你好,我给你个数据,你自己计算一下,524170.94×1%➕524170.94×1%*6%。需要缴纳的税款就是这些
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
百分之六,是乘吗
对的是的,你这个是乘 附加税