你好,跟你开的普票收入合计填报在第11栏

老师,未开票收入在上期已经申报增值税(季度未超30万已免),上期未开票的在本期又开票了,本季度收入超过30万了,小规模增值税申报表里面没有负数填列这一栏,(按开票金额报本月收入大于实际收入,按实际收入这部分税又没有缴到),该怎么申报?
老师,麻烦问一下关于未开票收入中填写增值税纳税申报表。如果要是没往那个表上填的话,这个税务局怎么才能查到?他怎么知道我有没有未开票收入?没填上去。
请问老师,如果账上有计提未开票收入和未开票销项税额,到申报增值税报表时,只填了已开票税额和收入,没有填未开票税额和收入,这样怎么办?谢谢
麻烦问一下老师,个体户超市,因为针对个人没有开票收入,只有未开票收入,这个季度增值税申报时,未开票收入怎么填写?
我司小规模,季度已开票收入35万,未开票收入是负数6千,这个要怎么申报增值税啊,(开的都是普票)(未开票收入为负数是因为前期没有开票已经申报了,本季度又开了前期申报的数了,所以造成本季度未开票数为负6千)
老师,现在的报税系统改了,打开后没有开票的销售金额显示为零,是在这基础上直接修改为未开票收入金额吗?
你是小规模,直接把收款金额/1.01加上开普票的不含税金额合计填报在第11栏