同学,你好,应该没有问题。
老师,麻烦您帮我看一下这两个表填的对吗?小规模纳税人,专票不含税收入56200.62、普票不含税收入23389.11。您看一下报的增值税等的数字对吗
老师,您那里有模板吗,能麻烦您帮我填个增值税申报模板吗吗,我的不开票收入不含税是235625.46,开票收入是398186.62,我怎么填都申报不过
我司是小规模纳税人人,第四季度 开票含税金额:130000,未开票含税金额:2300000。 账务处理如下: 借:应收账款 2430000 贷:主营业务收入 2430000 纳税申报的话填增值税申报表主表第12行其他免税销售额2430000,增值税减免税申报明细表 免征增值税项目销售额: 2430000、免税额:72900 老师,麻烦帮我看一下这样处理对不对
老师,麻烦帮我看一下这个增值税减免申报表填得对吗?小规模纳税人,24年一季度就开了一张普票,金额39603.96,税额是396.04,帮我看看这个报表是不是这样填的?
老师,麻烦帮我看一下这个增值税减免申报表填得对吗?小规模纳税人,24年一季度就开了一张普票,金额39603.96,税额是396.04,帮我看看这个报表是不是这样填的?期初余额填的是23年四季度免税额,对吗?
老师,本期应纳税额减征额里面的数字是怎么算出来的,我怎么算不着这个数
280看着像维护费,1124.01应该减了2%,现在不是税率是1%,通过这里过度一下。
老师,这个本期免税额701.67是怎么出来的呢?
同学,你好,应该是23389免税
谢谢老师
同学,您好,不客气的。