可以的,如果那个费用就是9月发生的,只是还没取得发票

老师,一般纳税人10月份已经报9月份的税了,又收到9月份的发票,可以录到10月份去吗?
老师,9月份分别付了9月和10月雇主责任险,都没有取得发票,可是我把付9月份的做成了管理费用,忘记做成预付账款了,10月份的做的是预付账款,发票在10月份时取得了,2月的保费开在一张发票上了 现在我该怎么处理啊?
老师,你好,请问,我9月份收到的发票日期是8月份的,9月份写的付款申请单付款在9月做账,这个8月发票日期可以放在9月做账吗?,
老师你好,9月份暂估了工程成本,按照暂估的结转了工程成本,且9月款已付,12月份发票来了一部分,一部分未到,我应该如何做账呀。9月份做账如下,急急急
老师,我们9月份采购了一批钢材,到现在都没有收到发票,我做暂估入账可以吗?收到发票再红冲9月份的暂估,10月份再重新入账行不行?
老师,职工福利存在无票金额,所得税汇算时,表格应该怎么填写呢?
老师,我公司以前年度亏损,本年四季度有盈利,为什么申报表显示需要缴纳所得税,不能弥补以前年度亏损嘛
期末未分配不等于净利润加期初未分配的原因有哪些,我现在查了没有以前年度损益,还要怎么查,才能查到差额
公司办公楼租赁费含税金额都一起支付了,发票也开了,现在发现房租还有20000没开票,如果不想重新开了这个2万汇算清缴调增可以吗?税务局会找房东或者公司就这2万再交房产税土地使用税和个税吗?
小规模季度不超30万,税费减免做营业外收入按1%还是3%
我们工资是第三方发,那这种情况还计提工资吗?因为我银行支付的时候直接做的是借管理费用劳务费,待银行存款
老师 我们把用于购买自建厂房的零碎支出计入在建工程了啊 厂房已经按税务局要求转为固定资产并缴纳房产税了啊 其中房产原值1100万 现在还有100万左右的零星支出 可不可以转为长期待摊费用
老师,未交增值税无余额,转出未交增值税借方有余额,当时入是借:转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳时 借: 未交增值税 贷:银行存款
老师交的物业费先交六个月 为什么计入长期待摊费用
老师您好,合同上暂按货物重量的吨数及单价确定金额,比如暂按重量100吨,单价200元,金额20000元,最终计量以电子汽车衡称重计量为准,最终结算货款采取多退少补方式,印花税该如何计算