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公司采购30000元葡萄酒,对方给我们开的专票,用于员工聚餐福利费,和客户客户招待费,这两种情况进项可以抵扣么,税务系统里怎么操作

2025-10-24 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-24 10:21

那些都不能抵扣的,直接做不抵扣勾选

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快账用户4268 追问 2025-10-24 10:49

那会计分录直接按照普票方式入账,直接借费用,贷银行存款就可以么,不用把进项拎出来?

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齐红老师 解答 2025-10-24 10:56

是的,就是那样做账的。需要在电子税局做不抵扣勾选

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快账用户4268 追问 2025-10-24 11:33

税务局已经抵扣认证了,3季度税也报了,后续要怎么处理,账务做进项转出么,税务系统后续怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-10-24 11:38

直接把进项转入管理费用

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快账用户4268 追问 2025-10-24 12:34

税务系统已经抵扣的怎么操作

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齐红老师 解答 2025-10-24 14:27

在附表2填进项转出

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相关问题讨论
没问题,按照您说的这么做其实就可以了
2024-01-09
你招待客户发生的都是招待费,不一定非得是赠送出去 招待部门发生的折旧到管理费用,招待费没有问题。
2024-02-29
可以的 你要入库做库存商品的
2024-10-08
借管理费用、福利费 进项 贷应付职工薪酬福利费 借、应付职工薪酬福利费贷、银行存款 借管理费用、福利费 贷、应交税费、应交增值税进项转出 上面这些是发给职工的 给外面的人的借销售费用 贷其他业务收入, 应交税费, 借其他业务成本, 进项 贷银行存款
2024-10-08
1.是的,附属类可以不填写 2.可以的,这个你们双方协商,税局对这个没有什么要求,你可以开折扣发票,和平销返利不一样
2020-08-26
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