您好,上面提示什么了,拍我看下吧

老师您好,这个税控机动车销售统一发票是啥?我们公司出售了一个固定资产二手车,开了一张发票,但是上面没有税率,我申报增值税的时候应该把这个收入填在哪里?
老师您好,我们公司委托二手车交易商出售了一台二手汽车,交易商开具了二手车销售统一发票,我们在申报这月增值税时需要申报相关收入吗?具体怎么申报呢
老师,您好!我们是做电子商务,销售图书,二季度的销售收入是5931200,全是未开票收入。我在申报二季度增值税时,填报增值税减免申报明细表时,减税项目我选的小规模减按1%,第二列的第一栏次,我填的118624,但是就出现了图片上的提示,怎么处理呢?
我们公司固定资产车辆进行销售,我们合同谈的是50万价税合计,二手车销售统一发票上面的车价合计开了50万是指未税金额还是价税合计?在电子税务局增值税申报的时候未收到该发票信息,增值税申报该怎么申报
老师,我们公司2023年有两台车,卖给别的公司了,当时开了二手车销售发票,但是销售办理人员没有给我们我们财务,在电子税务局也没有查到二手车发票,导致当时未申报收入,现在税务预警,说我们没有报车子的收入。我们可以补报在今年吗
淘宝电商可直接按订单款到账时间和金额确认收入吗?这样就不需要考虑退货额度了
多发了,应付职工薪酬余额贷方负数,企税第二行职工薪酬第二行怎么填,按个税还是按账上,按账上大于个税,应该怎么填
有一家小规模企业,7-9月各开具了1张发票(销项),7月和8月各开了2千多的正数发票,9月份只开了一张红字负数发票,所以7-9月收入合计及销售额合计都是负数,请问我申报3季度增值税报表时,是否会合计负数而产生退税的可能呢?我很少遇到这种情况,以前都是坐班做的一般纳税人全盘账务处理,这种小公司的还搞不懂了,我还没进入税务申报系统
老师,无票收入还需要准备合同吗?
老师您好,财务在和外账公司做对接的时候,如果自己的公司存在少报收入的情况。那么,财务怎样做才能最大的程度上避免自己的风险呢?
新的申报,为啥老是提醒差异变化在50%以上,有问题吗?还是
您好,是的,理解正确,这11万会作为“生产成本-直接人工”科目的月末借方余额留在账上,它代表的是这两个月所有已发生计件工资中,尚未随完工产品转入“库存商品”的那部分成本,也就是累计的在产品(包含在线半成品和未通过的废品)所耗用的人工成本。 董效彬老师接一下哈
老师,我们公司小规模纳税人,9月销售的收入,发票都没开,这个影响报税吗
个税系统报经营所得核定方式的核定征收,然后不能输入成本。这个要怎么改查账征收
刚刚做完股权转让,数据是硬调的,应收应付,未分配利润也调下来了,因为不懂听了代理记账机构的话,现在客户回款了,按调整后的项目出现负数,我该怎么办啊,风险是不是很大啊,急急急
老师,您看看
就是你没有报税,你要申报增值税
你亏损出售也是要交增值税的
亏损怎么还交呢?交多钱?
这个亏损针支的是企税,计入营业外支出,这个增值税是要交的
老师,一台亏了6800元,按多少缴纳增值税呢
你开票是多少,就按多少来申报
老师,税率是多少?我们没有开票,是制作了合同出售,缴税是按对方车管所开具发票金额上吗?税率多少?
你们是一般人还是小规模?前面抵扣过进项没有
老师,我们是一般纳税人,前面购进时没有抵扣过税
那你要按3%来申报就可以了
老师,是按二手车销售发票金额的3%缴纳吗?
二手车开的是免税的,你做价税分离,按3%来申报
二手车开的是免税的,你做价税分离,按3%来申报
老师,我按哪个金额做价税分离?
报发票上面的做价税分离就可以
老师,发票是对方开具的,我们只有合同,这怎么办?
你们收到发票还是二手车市场开的发票
老师,发票是对方去开具的,我们没有收到发票,应该怎么缴税?
是对方去二手车市场开的吗